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1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下: (1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款 為600萬元,增值稅稅額為78萬元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。 (2)建造生產(chǎn)線過程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬元,計稅價格為400萬元;發(fā)生建造工人工資100萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付 (3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為25萬元,采用年數(shù)總和法計提折舊。 要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,不考慮其他因素,完成下列小題。 (答案中的金額用“萬元”表示) (1)根據(jù)資料(1)編制購入工程物資時的會計分錄。 (2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時的會計分錄。 3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時的會計分錄。 (4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會計分錄。 (5)根據(jù)資料(1)(2)計算該生產(chǎn)線的入賬價值。 (6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計算2019年應(yīng)計提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
#提問#小規(guī)模家具廠,把一張銷售普通發(fā)票開成了免稅,開票日期7.30,稅盤已經(jīng)清稅,8月需要沖紅重開,請問應(yīng)該如何操作?
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2019-08-03
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-06
上期有留抵稅金,超過本期的產(chǎn)生的增值稅,本期增值稅需要計提嗎,會計分錄怎么做
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2022-01-05
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
籌建期買的稅控盤的稅可以抵么?怎么做分錄?是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師!我們公司現(xiàn)在在籌建期,2月份注冊的新公司,但是公司的員工外出辦事開的發(fā)票的抬頭不是這個新注冊的公司的抬頭,開的抬頭是給這個公司投資的一個公司的名字,也都已經(jīng)報銷完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費用處理,但是專票肯定不能抵扣對嗎?是不是有營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)?那前期已經(jīng)報銷入賬的怎么弄?實際錢也花了
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2021-07-16
勾選發(fā)票日期是截止到今天 但報稅期是到2月22號 那收進來的進項票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
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2019-02-15
老師,非本單位員工在本單位可以報銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒有工資表,所有費用都是打給法人,但是報銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進項嗎?
1/2559
2020-07-31
老師,進項發(fā)票不抵扣,公司現(xiàn)在籌建期,該怎么處理?
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2021-12-10
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計提加計抵減-當(dāng)前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-03
我在網(wǎng)上提交了減免土地使用稅申請表,有效期是1-3月份,現(xiàn)核準(zhǔn)通過了,可是我在稅源表填減免時變更不進去,變更時間是4月份以后,抗擊疫情減免代碼只能是1-3月份,減免信息輸不進去怎么回事?
1/1055
2020-07-12
購買稅控盤會計分錄怎么寫?當(dāng)期沒有稅額抵扣,以后才抵扣稅怎么操作?
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2021-12-09
一般納稅人當(dāng)期認證過留抵的進項稅額能計入待抵扣進項稅額科目嗎
1/864
2020-08-11
請問沒抵扣完的金稅盤服務(wù)費130,本期抵扣,用什么作為附件,一般納稅人
2/996
2015-10-23
想做2019年2月份的公司個人所得稅零申報的,現(xiàn)在公司沒有員工沒有業(yè)務(wù),2019網(wǎng)上系統(tǒng)更新後就不會弄了
1/337
2019-03-12
請問老師 我按次申報 承攬合同 和財產(chǎn)保險合同 為什么有減免額,比如之前是10元 減免5元,我按期申報的買賣合同并未減免 我又不是六稅兩費的可以減半征收 想問瞎減免原因
2/281
2023-07-04
當(dāng)期認證,當(dāng)期抵扣。具體是什么意思。呢。麻煩老師用時間日期 給我舉個例子解釋下吧
1/1674
2018-06-28
老師,疫情期間,1月份有稅,而且金額大,二月份可以用留抵稅來抵欠稅嗎
1/630
2020-02-26
疫情期間餐飲業(yè)一般納稅人 進項稅哪些能抵扣 哪些不能抵扣 怎么區(qū)分
1/1612
2020-06-28
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