老師!我們公司現(xiàn)在在籌建期,2月份注冊的新公司,但是公司的員工外出辦事開的發(fā)票的抬頭不是這個新注冊的公司的抬頭,開的抬頭是給這個公司投資的一個公司的名字,也都已經(jīng)報銷完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費用處理,但是專票肯定不能抵扣對嗎?是不是有營業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)?那前期已經(jīng)報銷入賬的怎么弄?實際錢也花了
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2021-07-16
勾選發(fā)票日期是截止到今天 但報稅期是到2月22號 那收進來的進項票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
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2019-02-15
老師,進項發(fā)票不抵扣,公司現(xiàn)在籌建期,該怎么處理?
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2021-12-10
某集團企業(yè)有一家坐產(chǎn)企業(yè)和一家外貿(mào)企業(yè),坐產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,該生產(chǎn)企業(yè)坐產(chǎn)A產(chǎn)品,A產(chǎn)品出口增值稅稅率為13%,出口退稅率為9%。(1)方案一:2021年4月出口銷售A產(chǎn)品,出口貨物離岸價折合人民幣288萬元。當月購進材料,增值稅專用發(fā)票注明的價款210萬元,進項稅額合計
27.3萬元,假設(shè)內(nèi)銷銷售額為0,上月期末留抵稅額為0,,該企業(yè)無免稅購進原材料的情況。要求:
①計算當月不得免征和抵扣稅額
②計算當月應(yīng)納稅額
③計算當月免抵退稅額
④計算當月應(yīng)退稅額
⑤計算當月免抵額
說明:單位為萬元,計算結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-12-21
請問:12月,期初加計抵減有余額(20),當前也有加計抵減額,(1.5);本月進項可以抵減的是(21.5);銷項50,進項15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請問,繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對嗎?就是說,這個增值稅抵減額是當期的1.5呢,,還是期初抵減額+當前計提加計抵減-當前調(diào)減加計抵減得到的數(shù)??;到底是那個
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2020-01-03
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實際抵減稅額還是不填嗎?
1/525
2018-08-07
某市級玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2
萬元,本月有如下業(yè)務(wù):
1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒
收途期包裝物押金17400元
2.銷售本企業(yè)2015年購進的自用設(shè)備一臺,取得
含稅收入為11300元。
3.從小規(guī)模納稅人處購進工具件,支付價稅總計
金額為90000元,取得稅務(wù)機關(guān)代開的增值稅專
用發(fā)票
請計算該企業(yè)本月可抵扣的進項稅額、銷項稅
額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
上期有留抵稅金,超過本期的產(chǎn)生的增值稅,本期增值稅需要計提嗎,會計分錄怎么做
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2022-01-05
小規(guī)模納稅人可是可是第10欄顯示您本期銷售額已超過免稅標準,第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”不應(yīng)有數(shù)
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2020-01-16
請教老師,像今年疫情期間小規(guī)模達到30萬的,減免2¥的那部分稅怎么做賬,記入營業(yè)外收入—稅費減免吧嗎?
1/591
2020-12-14
當期《增值稅減免稅申報明細表》第10行有數(shù)據(jù),但無相關(guān)免稅資格備案信息,說是的我們沒有去稅務(wù)局備案嗎
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2019-08-12
企業(yè)執(zhí)行的是企業(yè)會計準則,新冠疫情期間能享受增值稅減免嗎?單位繳的保險部分到2020年年底都是免繳嗎?
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2020-06-14
我們是就餐飲公司,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在疫情期間增值稅免稅,那么我在申報納稅時候,免稅額應(yīng)該填在哪一欄?
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2020-03-14
當月認證的發(fā)票 ,抵扣是不是必須要在次月抵扣,未抵扣完的放在留抵?當月進項發(fā)票認證了,能否在沒過期的情況過三四個月抵扣?
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2017-08-27
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務(wù)如下:
(1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產(chǎn)線,購入工程物資批,增值稅專用發(fā)票上注明的價款
為600萬元,增值稅稅額為78萬元。當日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。
(2)建造生產(chǎn)線過程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬元,計稅價格為400萬元;發(fā)生建造工人工資100萬元,均符合資本化條件并以銀行存款支付
(3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計使用年限為5年,預(yù)計凈殘值為25萬元,采用年數(shù)總和法計提折舊。
要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機關(guān)認證,不考慮其他因素,完成下列小題。
(答案中的金額用“萬元”表示)
(1)根據(jù)資料(1)編制購入工程物資時的會計分錄。
(2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時的會計分錄。
3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時的會計分錄。
(4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會計分錄。
(5)根據(jù)資料(1)(2)計算該生產(chǎn)線的入賬價值。
(6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計算2019年應(yīng)計提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
我在網(wǎng)上提交了減免土地使用稅申請表,有效期是1-3月份,現(xiàn)核準通過了,可是我在稅源表填減免時變更不進去,變更時間是4月份以后,抗擊疫情減免代碼只能是1-3月份,減免信息輸不進去怎么回事?
1/1055
2020-07-12
填寫個人所得稅減免個稅信息的時候
把原日期2020—11錯填成2021—11月了,一直沒有減免扣稅 我已經(jīng)更正過來了,我想問問下個月會不會減免和1月—5月年終的時候會不會再減免稅
1/494
2021-06-05
老師,期初怎么抵銷啊,如果現(xiàn)在做會計憑證,改變的不是期末嗎?期初都能改變的?
謝謝
1/107
2024-07-12
老師好 !增值稅專票當期認證了一部分,還有兩張留到下期再抵扣,這期我怎樣操作呢?
1/947
2019-12-09
請問:本期發(fā)生了航天技術(shù)維護費280元,如果本期進項票多,不想本期抵扣,需要填表嗎?
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2019-09-18
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