請(qǐng)問(wèn):12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問(wèn),繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說(shuō),這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-06
老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過(guò)的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有抵扣過(guò)的,請(qǐng)問(wèn)我該如何填主標(biāo)和附表二,沒(méi)有銷項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28
請(qǐng)問(wèn)老師 我按次申報(bào) 承攬合同 和財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)合同 為什么有減免額,比如之前是10元 減免5元,我按期申報(bào)的買賣合同并未減免 我又不是六稅兩費(fèi)的可以減半征收 想問(wèn)瞎減免原因
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2023-07-04
1.A公司為增值稅一般納稅人,2019年發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)如下:
(1)5月25日,A公司決定建造一條車間管理用的生產(chǎn)線,購(gòu)入工程物資批,增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款
為600萬(wàn)元,增值稅稅額為78萬(wàn)元。當(dāng)日該工程物資全部用于生產(chǎn)線的建造。
(2)建造生產(chǎn)線過(guò)程中領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品成本360萬(wàn)元,計(jì)稅價(jià)格為400萬(wàn)元;發(fā)生建造工人工資100萬(wàn)元,均符合資本化條件并以銀行存款支付
(3)6月20日,所建造的生產(chǎn)線達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài),預(yù)計(jì)使用年限為5年,預(yù)計(jì)凈殘值為25萬(wàn)元,采用年數(shù)總和法計(jì)提折舊。
要求:根據(jù)上述資料,假定取得的增值稅專用發(fā)票均已經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,不考慮其他因素,完成下列小題。
(答案中的金額用“萬(wàn)元”表示)
(1)根據(jù)資料(1)編制購(gòu)入工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
(2)根據(jù)資料(1)編制領(lǐng)用工程物資時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
3)根據(jù)資料(2)編制領(lǐng)用自產(chǎn)產(chǎn)品建造生產(chǎn)線時(shí)的會(huì)計(jì)分錄。
(4)根據(jù)資料(2)編制發(fā)生建造工人工資的會(huì)計(jì)分錄。
(5)根據(jù)資料(1)(2)計(jì)算該生產(chǎn)線的入賬價(jià)值。
(6)根據(jù)資料(1)(2)(3)計(jì)算2019年應(yīng)計(jì)提折舊額并做相關(guān)分錄
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2020-07-02
某市級(jí)玩具生產(chǎn)企業(yè)上月末留抵增值稅稅額0.2
萬(wàn)元,本月有如下業(yè)務(wù):
1.銷售玩具發(fā)出包裝物收取押金20000元,另沒(méi)
收途期包裝物押金17400元
2.銷售本企業(yè)2015年購(gòu)進(jìn)的自用設(shè)備一臺(tái),取得
含稅收入為11300元。
3.從小規(guī)模納稅人處購(gòu)進(jìn)工具件,支付價(jià)稅總計(jì)
金額為90000元,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專
用發(fā)票
請(qǐng)計(jì)算該企業(yè)本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅
額、應(yīng)納稅額
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2021-12-27
某集團(tuán)企業(yè)有一家坐產(chǎn)企業(yè)和一家外貿(mào)企業(yè),坐產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,該生產(chǎn)企業(yè)坐產(chǎn)A產(chǎn)品,A產(chǎn)品出口增值稅稅率為13%,出口退稅率為9%。(1)方案一:2021年4月出口銷售A產(chǎn)品,出口貨物離岸價(jià)折合人民幣288萬(wàn)元。當(dāng)月購(gòu)進(jìn)材料,增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款210萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅額合計(jì)
27.3萬(wàn)元,假設(shè)內(nèi)銷銷售額為0,上月期末留抵稅額為0,,該企業(yè)無(wú)免稅購(gòu)進(jìn)原材料的情況。要求:
①計(jì)算當(dāng)月不得免征和抵扣稅額
②計(jì)算當(dāng)月應(yīng)納稅額
③計(jì)算當(dāng)月免抵退稅額
④計(jì)算當(dāng)月應(yīng)退稅額
⑤計(jì)算當(dāng)月免抵額
說(shuō)明:?jiǎn)挝粸槿f(wàn)元,計(jì)算結(jié)果保留兩位小數(shù)。
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2022-12-21
#提問(wèn)#小規(guī)模家具廠,把一張銷售普通發(fā)票開成了免稅,開票日期7.30,稅盤已經(jīng)清稅,8月需要沖紅重開,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該如何操作?
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2019-08-03
增值稅本期不需要繳增值稅,副表4中的上期有余額,本期實(shí)際抵減稅額還是不填嗎?
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2018-08-07
上期有留抵稅金,超過(guò)本期的產(chǎn)生的增值稅,本期增值稅需要計(jì)提嗎,會(huì)計(jì)分錄怎么做
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2022-01-05
請(qǐng)問(wèn):12月,期初加計(jì)抵減有余額(20),當(dāng)前也有加計(jì)抵減額,(1.5);本月進(jìn)項(xiàng)可以抵減的是(21.5);銷項(xiàng)50,進(jìn)項(xiàng)15,應(yīng)交增值稅20-15-21.5=13.5;請(qǐng)問(wèn),繳納增值稅賬上處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅35,貸銀行存款13.5,其他收益-增值稅抵減額21.5?這樣對(duì)嗎?就是說(shuō),這個(gè)增值稅抵減額是當(dāng)期的1.5呢,,還是期初抵減額+當(dāng)前計(jì)提加計(jì)抵減-當(dāng)前調(diào)減加計(jì)抵減得到的數(shù)??;到底是那個(gè)
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2020-01-03
某高檔化妝品生產(chǎn)企業(yè)
一般納稅人,
其2022年8月發(fā)生以下業(yè)務(wù)
(1) 從國(guó)外進(jìn)口高檔香水精一
海關(guān)核足
關(guān)稅完稅價(jià)格為10萬(wàn)元,
投規(guī)足向海關(guān)繳納了
關(guān)稅、增值稅、
消費(fèi)稅,
并取得相關(guān)的完稅憑
證。
(2) 將進(jìn)口的高檔香水精80%投入生產(chǎn)高檔
化妝品,本月對(duì)外銷售高檔化妝品,
開出增
值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款20刀元,
將進(jìn)口的
高檔香水精10%直接對(duì)外銷售,
銷售額10萬(wàn)
(不含稅)
(3) 將進(jìn)口的高檔香水精10%投入生產(chǎn)
普通
護(hù)膚品并對(duì)外銷售,開具增值稅專用發(fā)票,
BME10.
(4)將自產(chǎn)的新型高檔化妝品一批贈(zèng)送給客
戶試用
成本為1萬(wàn)
該批高檔代妝品無(wú)同
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2022-12-24
籌建期買的稅控盤的稅可以抵么?怎么做分錄?是但是就做還是后面抵扣了再做。
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2020-03-03
老師!我們公司現(xiàn)在在籌建期,2月份注冊(cè)的新公司,但是公司的員工外出辦事開的發(fā)票的抬頭不是這個(gè)新注冊(cè)的公司的抬頭,開的抬頭是給這個(gè)公司投資的一個(gè)公司的名字,也都已經(jīng)報(bào)銷完畢了,這種情況下是不是能作為本公司的費(fèi)用處理,但是專票肯定不能抵扣對(duì)嗎?是不是有營(yíng)業(yè)執(zhí)照的企業(yè)不管是不是籌建期都應(yīng)該開本公司的抬頭的發(fā)票才算數(shù)?那前期已經(jīng)報(bào)銷入賬的怎么弄?實(shí)際錢也花了
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2021-07-16
勾選發(fā)票日期是截止到今天 但報(bào)稅期是到2月22號(hào) 那收進(jìn)來(lái)的進(jìn)項(xiàng)票日期是2月份的 可以抵扣1月份嗎
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2019-02-15
老師,非本單位員工在本單位可以報(bào)銷嗎?就是公司屬于籌建期,沒(méi)有工資表,所有費(fèi)用都是打給法人,但是報(bào)銷單上是別人的名字,還有火車票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
1/2559
2020-07-31
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不抵扣,公司現(xiàn)在籌建期,該怎么處理?
1/571
2021-12-10
小規(guī)模納稅人可是可是第10欄顯示您本期銷售額已超過(guò)免稅標(biāo)準(zhǔn),第10欄“小微企業(yè)免稅銷售額”不應(yīng)有數(shù)
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2020-01-16
請(qǐng)教老師,像今年疫情期間小規(guī)模達(dá)到30萬(wàn)的,減免2¥的那部分稅怎么做賬,記入營(yíng)業(yè)外收入—稅費(fèi)減免吧嗎?
1/591
2020-12-14
當(dāng)期《增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表》第10行有數(shù)據(jù),但無(wú)相關(guān)免稅資格備案信息,說(shuō)是的我們沒(méi)有去稅務(wù)局備案嗎
1/1460
2019-08-12
我們是就餐飲公司,小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在疫情期間增值稅免稅,那么我在申報(bào)納稅時(shí)候,免稅額應(yīng)該填在哪一欄?
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2020-03-14
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