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應付賬款是分期付款,由于對方違約不付剩余應付款項,這種情況下可以轉營業外收入嗎?
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2019-12-30
財務部收到股東張美海交來現金3萬元,此款作為籌建期間的開業備用金,收到現金后出納開具收據給張美海 分錄為什么貸方是其他應付款呢,錢還要再還給張美海嗎
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2016-09-09
借:管理費用_工資 貸:應付職工薪酬-工資 其他應收款—個人部分 還是管理費用-工資 貸應付職工薪酬-工資 借:應付職工薪酬-工資 貸:其他應收-個人部分 現金正確
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2018-10-22
領導購買辦公用品做分錄時“其他應付款-某某“,那在提取備用金的時候的分錄時,貸方:其他應付款-某某,還是“其他應收款-某某”,然后在結轉一次應收和應付呢?
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2016-12-18
在練習金碟kiS標準版v12.0時,我想將會計憑證收付轉改為記字,練習時刪除收轉時都刪除了,刪付時,信息顯示該憑證字已經使用不能刪除,那怎樣能刪除付字呢?
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2019-08-21
您好老師,對公戶收到財付通轉的賬,本來是520元回單上是517.19元,明細賬和回單怎么沒有顯示手續費,借銀行存款,貸應收賬款-財付通 還是其他貨幣資金-財付通,
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2023-10-27
公司銀行往來單子上寫李明付款,本公司收款 借 銀行存款 貸 其他應付款-李明 李明收款,本公司付款 借 庫存現金 貸 銀行存款 問一下第二筆分錄是怎么來的
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2019-12-08
收法人的投資款5萬不存到銀行直接支付勞務費可以嗎?就是我們代開了勞務發票,做賬時付勞務費的款可以做成收法人的投資款現金,然后直接支付勞務費
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2017-12-06
住房公積金480都是需要個人承擔的,公司只是代繳而已,繳納當月繳納公積金時借其他應收款-個人住房公積金,貸銀行存款。發當月工資時再從工資里扣除個人住房公積金金額,借應付職工薪酬-應付職工工資,貸其他應收款-個人住房公積金。老師這樣做分錄沒問題吧
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2019-01-22
請問就是我們公司支付寶賬戶收到100元,然后其中1月手續費,賬戶余額是99元。然后這個是未開票收入。請問做賬怎么做?分錄怎么寫?是這樣嗎 借:其他貨幣資金 99 貸:預收賬款-支付寶公司 99 借:預收賬款-支付寶公司 99 貸:主營收入 99 借:財務費用-手續費 1 貸:其他貨幣資金 1
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2023-10-12
我們單位往來資金專戶收到市里撥來的戴帽資金,我們收到以后又撥付給鄉鎮,由他們直補給個人。請問這筆業務進來錢的時候是不是可以掛其他應付款啊?借,銀行存款,貸,其他應付款,出去的時候反向沖平。
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2022-01-10
新開公司,6月份發生以下業務對應科目6月23日 修理費用 付廣州市番禺區沙灣永爍五金店貨款 7542 發票已收到6月23日 預付賬款 付天源紡織有限公司-房租 75000 沒有收到發票6月23日 預付賬款 付天源紡織有限公司-保證金 75000 沒有收到發票6月27日 預付賬款 付再生資源有限公司-貨款 155000 沒有收到發票 貨已到6月28日 預付賬款 付再生資源有限公司-多余貨款退回 -15563.2 沒有收到發票 貨已到6月30日 預付賬款 株洲市計控工礦貿易有限公司電子天平1臺495元,電子地磅1臺1738元 2233 沒有收到發票 貨已到
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2018-07-09
1、公司給員工租了一個房子,由于第一個月的租金是老板私人墊付的,錢還未還給老板也沒有從公司賬戶給錢,但已經收到發票如何做賬?2、第二個月的租金是公司付的,未收到發票,但已經付錢了,請問如何做賬
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2018-06-22
老師,如果我這樣寫分錄的話,應交稅費個人所得稅就是負的了,這要怎么處理? 計提工資、社保和公積金時: 借:各種費用一工資 借:各種費用一社保(公司負擔) 借:各種費用一公積金 (公負擔) 貸:應付職工薪酬-I資 貸: 應付職工薪酬一社保(公司負擔) 貸: 應付職工薪酬一公積金(公負擔) 支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬社保 (公司負擔) 應付職工薪酬一公積金 (公負擔) 其他應收款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款 支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款款一社保 (個人負擔) 其他應收款一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 老師,個稅是公司 承擔的
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2019-08-12
老師好!庫存現金帳面金額太多時,可以這樣做嗎?有什么更好方法嗎?這個科目會有涉稅風險嗎? ? 收到客戶的現金貨款 ? 借: 庫存現金???????10萬 ???貸:應收帳款 -XX 公司 ?10萬 提取庫存現金 借:應付帳款--XX法人 ?10萬 貸:庫存現金 ?10萬 轉入銀行公帳: 借:銀行存款 ?10萬 貸:應付帳款--XX法人 ?10萬
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2020-04-06
老師,例如我這次收到了186582.23的材料發票,付款金額和發票金額一致,但是,實際收到的材料只有186500元的,請問這個做賬怎么做
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2020-04-03
公司收到工傷保險賠償款,還未支付給工人,這筆款在現金流量表中填寫在哪里?寫在收到其他與經營活動有關現金對嗎?
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2016-06-08
為什么經營性現金流量要用息稅前利潤來算,息稅前利潤不是采用應收應付制,所以里面應該包含應收賬款,不全是現金啊
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2021-05-25
甲是乙的母公司,甲乙個別現金流量表中“購買商品、接受勞務支付的現金分別為2200,1000,2018年甲向乙銷售商品共計800.當年收到現金600.甲編制2018年合并現金流量表時購買商品、接受勞務支付的現金項目列示的金額為2600. 2200+1000-600=2600 為什么要減600啊,收到600為什么要減啊
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2019-09-05
老師您好!您看我這樣做對不對哈 銀行付租金的時候A公司 我是這么做的 借: 其他應付款--A 貸: 銀行存款 現在我收到A公司的發票 我是這么做的 借:預付賬款--租金A公司 貸:其他應付款--A公司
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2020-01-07
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