
計提當月租金時,借費用,貸其他應付款,支付時借預付賬款,貸銀行存款,收到發票借其他應付款,貸預付賬款這樣對嗎
答: 你好,支付直接借其他應付款就行了
稅控盤維護費支付維護費時,借:預付賬款 280 貸:銀行存款280 對嗎?還是要放其他應付款?
答: 你好 沒付款的記在其他應付款就可以
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 我的往來賬過渡預付賬款科目6月:收票85000,付款51000,掛賬34000借:工程施工85000貸: 預付賬款51000預付賬款34000借:預付賬款51000貸:銀行存款510007月結算,扣下保證金借:預付賬款34000貸:銀行存款29750其他應付款4250這樣過渡的預付賬款金額為:85000,而實際付款80750,差異4250,為質保金。我怎么調整分錄,使預付賬款的往來賬金額=實際付款金額?
答: 你好,你這個賬最終就只剩質保金沒有付了,這個賬不需要調整呀。你這里預付賬款的借方就是實際應付賬款的金額。
融資租賃設備3年期限……私戶往銀行轉帳借:銀行存款――貸:其他應付款――付設備款 借:預付賬款貸銀行存款 暫時未開票老師是這樣寫分錄嗎?
個人墊付的貨款,還沒有收到發票,轉到公司,借預付賬款 貸其他應付款,公司還給個人的之后,借其他應付款 貸銀行存款,這樣對嗎?
老師好,金碟做賬,上個月已經結賬,報表也已出,發現憑證做錯。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預付賬款7萬。正確應該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應付款7萬,要怎么調賬?
請問以前會計預付給個人運費款項,一年后又沖掛在法人上。以前借預付賬款個人,貸銀行存款,現在平賬借其他應付款法人戶貸預付賬款個人,帳上這可屬于抽逃資金還是屬于分紅交個稅,公司欠法人戶上錢


A工商注冊&代賬~王月 追問
2020-01-07 19:13
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2020-01-07 19:14
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