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你好老師,結(jié)轉(zhuǎn)稅金時,未交增值稅有個2分錢,但是這個2分交稅時系統(tǒng)沒收,這個差額如何處理呢?
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2024-05-07
請問老師。其他債權(quán)投資公允價值變動 要不要確認(rèn)暫時性差異,要不要確認(rèn)遞延所得稅呢?都看蒙了
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2020-03-25
老師,我在南京出差開了酒店住宿的增值稅專票,要郵寄回總部北京報銷,那是總部進(jìn)行票的認(rèn)證嗎
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2016-08-04
18年我公司買了一批材料113864元稅率為16%,現(xiàn)在對方公司能能開出13%的增值稅發(fā)票,怎么補(bǔ)稅額差?
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2019-08-19
非同控下取得長投如果付出對價小于被合并方公允價值比例,那小于的差額計入資本公積嗎老師?
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2022-03-07
老師,為什么資產(chǎn)賬面價值小于稅法規(guī)定的計稅基礎(chǔ),就會形成可抵扣暫時性差異呢?是因為折舊嗎?
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2019-09-23
為什么無形資產(chǎn)的賬面價值和計稅基礎(chǔ)形成的可抵扣暫時性差異不需要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)?
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2019-08-06
老師,你好咨詢有關(guān)差旅費報銷,前面日期寫的過路費是真實的,后面出差補(bǔ)貼是公司財務(wù)規(guī)定給出差補(bǔ)貼,這個出差補(bǔ)貼沒有發(fā)票,可以入賬嘛
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2020-07-20
答案給的選項里選的是應(yīng)納稅暫時差異,具體解析中給的卻是可抵扣暫時差異。到底產(chǎn)生的應(yīng)該是應(yīng)納稅暫時性差異,還是可抵扣暫時性差異。
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2019-04-09
公司是新型廣告信息企業(yè),相當(dāng)于拿代理賺差價,收入高成本也高,客戶很多打錢我們再把錢打給另一個公司,我們賺差價,這樣收入和成本都很多,利潤很少,這種稅負(fù)率怎么計算,不是非常高嗎,繳納增值稅都很低,因為進(jìn)項和銷項差不多
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2022-03-01
個人轉(zhuǎn)讓土地,增值稅可不可采用小規(guī)模增值稅管理辦法,按照財稅〔2016〕47號5%的征收率差額計稅,還需要繳納印花稅,增值稅附加,土地增值稅。契稅是否繳納,另外還有什么需要繳納的稅種?
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2020-01-20
注冊會計師小張從1000筆應(yīng)收賬款(總賬面價 值為100000000元) 中抽取了100筆,賬面價值總計40000000元。經(jīng)審計后發(fā)現(xiàn),樣本的實際賬面價值為32000000元。請分別使用均值法、差額法、比率法推斷總體的錯報金額。
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2023-11-27
老師你好 我余額表中未交增值稅是-14994.52 應(yīng)交稅費:-2355.82 應(yīng)交增值稅是:25601.35 資產(chǎn)負(fù)債表中:應(yīng)交稅費是:12638.70 差額出現(xiàn)在:其他流動資產(chǎn):14992.52,是怎么回事呢
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2019-10-29
4月1日開始增值稅率由16%變?yōu)?3%,3月份下的訂單是包含16%增值稅的,4月份開票是按照13%開的,這之間的差額怎么進(jìn)行會計處理呢?
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2019-04-25
你好!我司每月都上報所以銀行收支情況表取值萬位。就因為這個取值導(dǎo)致金額有差異。要如何填報這份表。余額花生都必須與銀行賬上一致。
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2020-04-06
員工出差開的增值稅專用發(fā)票,在增值稅勾選抵扣平臺中能看到,但是員工沒有拿票來報銷,請問這個進(jìn)項稅額怎么處理,一直掛著不認(rèn)證還是?
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2021-10-20
投資性房地產(chǎn)后續(xù)計量模式的變更屬于會計政策變更,公允價值和賬面價值的差額為什么調(diào)整期初留存收益,而不是只調(diào)整年初未分配利潤?
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2019-05-10
如果是老項目收到增值稅專票后,計入“應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項)”,那現(xiàn)在做差額抵扣,那么這個一般的進(jìn)項稅和簡易的銷項稅怎么沖銷呢?
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2019-07-10
請問勞務(wù)服務(wù)外包、勞務(wù)派遣公司收到的進(jìn)項發(fā)票可以認(rèn)證抵扣增值稅嗎?開的普通發(fā)票是差額征稅,開的增值稅專用發(fā)票是全額交的稅。
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2019-06-17
小規(guī)模納稅人申報增值稅時提示本期免稅額小于本期實繳數(shù)字,中間相差0.01元,沒超過小規(guī)模免征增值稅的每季度45萬,應(yīng)該是全免才對的嗎?
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2022-01-12
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