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題目寫明了增值稅39萬元,而且保險(xiǎn)費(fèi)沒說是有增值稅發(fā)票的,怎么給答案要加上保險(xiǎn)費(fèi)的增值稅呢
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2020-07-10
老師,你好,在應(yīng)上交款項(xiàng)表中,增值稅期末未抵扣數(shù)是轉(zhuǎn)出未交增值稅數(shù)減去增值稅年初未抵扣數(shù)是吧。
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2020-10-09
你好:我單位從國外進(jìn)口的舊工具,已繳納關(guān)稅和增值稅,我們的增值稅如何入賬?關(guān)稅和增值稅能退稅嗎?
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2019-06-11
增值稅一般納稅人可以給開普通發(fā)票給增值稅一般納稅人嗎?是增值稅普通發(fā)票開出口發(fā)票那種的嗎
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2020-11-12
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 這個(gè)分錄代表啥意思?
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2019-06-21
上月預(yù)繳增值稅大于應(yīng)交增值稅,多預(yù)繳了1000,本月申報(bào)有稅,上月多交1000在增值稅申報(bào)表哪里體現(xiàn)呢
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2019-02-20
招待費(fèi)開的專票,直接入賬,增值稅直接入招待費(fèi),增值稅那里在申報(bào)增值稅的時(shí)候填進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,可以嗎?
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2019-04-03
本期開出部分正式發(fā)票,增值稅未預(yù)繳。本期的預(yù)繳土地增值稅需要減去計(jì)算出的預(yù)交增值稅金額么
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2020-04-09
電腦做賬,小規(guī)模有收入用的應(yīng)交增值稅,然后,季度末需要寫什么摘要用借未交增值稅貸應(yīng)交增值稅嗎?
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2020-01-02
老師,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-未交增值稅貸方的余額比實(shí)際就繳納的增值稅多了,應(yīng)該怎么去查找原因呢
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2024-04-08
填稅金及附加欄,2019年度實(shí)際交增值稅22993.14,其中3個(gè)季度免交增值稅,要把免交的增值稅金額也填進(jìn)去嗎
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2020-04-16
我對一般納稅人交增值稅分錄這有點(diǎn)混亂。是先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到未交增值稅科目,然后在做筆交稅分錄嗎
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2019-06-17
請問應(yīng)交稅費(fèi)— 應(yīng)交增值稅— 轉(zhuǎn)出未交增值稅 和 應(yīng)交稅費(fèi) —未交增值稅 有什么區(qū)別 ,各自是什么情況下結(jié)轉(zhuǎn)
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2020-05-12
老師這個(gè)問題的第一問計(jì)算增值稅的時(shí)候只計(jì)算58000的增值稅么 為什么不計(jì)算實(shí)際成本392000的增值稅呢
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2021-09-05
轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅,計(jì)算出售時(shí)的增值稅稅額時(shí),買入價(jià)包括買入時(shí)的交易費(fèi)用和應(yīng)交增值稅嗎
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2022-03-03
老師好!請問結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄怎么做?我覺得應(yīng)該是,借銷項(xiàng)2,貸進(jìn)項(xiàng)1,貸應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅1。而我看到新公司,計(jì)提增值稅:借:應(yīng)繳稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1,貸應(yīng)交稅金-未交增值稅1(進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)沒有結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致科目余額表期初數(shù)很大)
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2019-10-06
12月份時(shí)候銷售房子,開發(fā)票出去1830175元,稅額87151.19元,12月份未做增值稅稅費(fèi)計(jì)提,2019年1月份繳納增值稅稅款87151.19元,兩筆分錄怎么做?貸:主營業(yè)務(wù)收入143023.81 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-應(yīng)交增值稅87151.19 借:銀行存款1830175借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-已交增值稅87151.19 貸:銀行存款87151.19 對嗎?
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2019-02-15
老師,請問一下,月末實(shí)現(xiàn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。交的時(shí)候,是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款。。。 這樣做分錄沒錯(cuò)吧? 這樣做,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目 期末就會(huì)一直有個(gè)借方余額。 是不是這樣?
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2020-11-28
轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額對嗎?上月計(jì)提,次月繳納,計(jì)提借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,次月繳納后借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸銀行存款,這樣未交增值稅借方就有余額了,一直這樣掛著嗎?借方有余額對嗎?
1/675
2020-04-09
10月份進(jìn)項(xiàng)1500?銷項(xiàng)1600?,這樣計(jì)提借應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅00??貸?應(yīng)交增值稅--未交增值稅,100?,申報(bào)時(shí),因?yàn)橛屑佑?jì)抵扣15%,結(jié)果是申報(bào)應(yīng)交增值稅為0?,有留抵25,那該如何做帳,,, 我意思是我實(shí)際應(yīng)交增值稅是 0 結(jié)果有計(jì)提數(shù),怎么平掉這帳
2/461
2020-11-05
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