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老師,請問下,我們公司開了一家天貓店,所有商品都是包郵的,只有一個快遞單子可以把郵費算作銷售費用里面嗎?沒有快遞的增值稅發(fā)票,只有快遞單
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2016-07-08
老師好!拿到專票但不可抵扣稅額,如何處理?直接做成本費用嗎?是要在增值稅發(fā)票綜合平臺做"發(fā)票不抵扣勾選"嗎?
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2020-06-09
老師,我們第一個季度免征增值稅,4月份要交了,現(xiàn)在收到一些專用發(fā)票,有的是3月開具的,有些4月份開的,但費用是3月份,這些進賬稅額可以抵扣嗎
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2021-05-06
小規(guī)模開發(fā)票,開增值稅專用發(fā)票和增值稅普票,在地稅哪稅點有區(qū)別么?
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2017-09-27
增值稅專票勾選認證過程中,要不要先用發(fā)票掃描機器掃描增值稅專票
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2017-10-01
房地產(chǎn)公司,本月開了一張購房款紅字發(fā)票,金額大于本月開的正數(shù)票,所以這個總的增值稅還是負的,那我這個月的土地增值稅要報嗎?
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2019-07-11
我有建筑2級資質(zhì),去外省焦化廠干活,開發(fā)票需要交多少稅
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2019-08-02
實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄?
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2017-10-08
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個標段工程,在去年第四季度為第一個標段開了普通增值稅發(fā)票30萬元,同時去年第四季度也為第二標段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬元,兩個標段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標段的30萬元,由于某種原因,第二標段的9.75萬元的工程款沒進賬,但是,在今年1月份對方把之前開據(jù)的9.75萬元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發(fā)票,請問老師,對應(yīng)已交的9.75萬元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當前第二季度申報時,可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
小規(guī)模開增值稅專票和收到增值稅專票是否月不超過10萬,季度不超過30萬不用交增值稅
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2019-08-05
,一般納稅人繳納增值稅的話,用不用考慮稅負,開票比較多的話用不用交點增值稅,
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2019-06-22
我公司是增值稅一般納稅人,有幾個固定的供應(yīng)商,合作良好,但這幾個供應(yīng)商是小規(guī)模納稅人,增值稅專用發(fā)票的征收率為3%和6%請問增值稅3% 和6%的征收率的發(fā)票,供應(yīng)商給我們增值稅專用發(fā)票,還是增值稅普通發(fā)票劃算?只要收到增值稅專用發(fā)票,哪怕征收率為3%或者6%都比增值稅普通發(fā)票劃算嗎?
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2018-04-11
你好老師,我司有4個稅控盒分別在不同地方開票,申報增值稅時,開具的增值稅專用發(fā)票與普通發(fā)票的具體金額與稅額,該怎么確定?
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2019-10-18
甲企業(yè)為增值稅一般納稅 人,2019年10月購進批原 材料,取得增值稅專用發(fā)票 發(fā)票注明的增值稅稅額為16萬 元;支付運輸公司運費,取得 運輸公司開具的普通發(fā)票,金 額為2萬元。已知交通運輸服 務(wù)的增值稅稅率為9%。請對 該業(yè)務(wù)進行計稅處理
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2020-05-06
老師您好,麻煩問一下我們?nèi)〉玫脑鲋刀悓S冒l(fā)票,計入進項稅額以后,在增值稅發(fā)票專用平臺用勾選嗎?還是什么時候抵扣什么時候勾選
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2021-08-20
江蘇的進口增值稅專用發(fā)票認證怎么認證的?
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2018-12-26
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費/增值稅3442.65 貸:營業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
統(tǒng)計的增值稅專用發(fā)票和完稅憑證數(shù),會不會完稅憑證里面包括了交完稅的增值稅發(fā)票數(shù)?
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2017-09-26
老師,您好,我想問下,公司招待客戶的住宿費和餐飲費取得的增值稅專票,進項稅額可以抵扣嗎?公司員工出差的住宿費和餐飲費取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2019-06-05
某食油生產(chǎn)企業(yè)為一般規(guī)模納稅人。2018年度,該企業(yè)向農(nóng)民收購大豆支付價款¥200萬元(未取得增值稅發(fā)票);為購進加工食油所需其他原材料、機器設(shè)備而取得的增值稅專用發(fā)票注明的增值稅總金額為¥500萬元,另外支付運費¥100萬元(未取得增值稅發(fā)票);為發(fā)放職工福利而購進各類物品總值¥50萬元(有增值稅發(fā)票)。當年食油的銷售總額為¥7000萬元(不含稅),另外取得運費226萬元。 請問:僅對上述業(yè)務(wù),該企業(yè)2018年度應(yīng)繳納的增值稅額是多少?
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2021-10-29
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