尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票30萬元,同時去年第四季度也為第二標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬元,兩個標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬元的工程款沒進賬,但是,在今年1月份對方把之前開據(jù)的9.75萬元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發(fā)票,請問老師,對應(yīng)已交的9.75萬元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報時,可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
草原風(fēng)情
于2020-04-08 06:22 發(fā)布 ??532次瀏覽
- 送心意
小惑老師
職稱: 稅務(wù)師,中級會計師
2020-04-08 06:26
你好,你紅字發(fā)票沖回抵你本期產(chǎn)生的收入,也就是說,比如:你本期開票10萬,紅字9.75萬,那申報時差額10-9.75=0.25
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你好,需要把專用發(fā)票,普通發(fā)票收入一起合計申報的
2018-01-13 13:41:11

同學(xué)你好
按照正數(shù)發(fā)票與負數(shù)發(fā)票抵消以后的金額申報增值稅
2021-01-19 19:08:26

你好,你紅字發(fā)票沖回抵你本期產(chǎn)生的收入,也就是說,比如:你本期開票10萬,紅字9.75萬,那申報時差額10-9.75=0.25
2020-04-08 06:26:44

這個申報時能通過嗎?
2018-04-10 16:20:01

第一步:購方點發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開――選擇“購買方申請”――選擇已抵扣(無需填寫對應(yīng)藍字發(fā)票代碼和發(fā)票號碼),點擊“確定”進入填開界面開具(注:單價為正數(shù),數(shù)量金額為負數(shù)),點擊打印。
第二步:購方點擊發(fā)票管理――紅字發(fā)票信息表――紅字增值稅專用發(fā)票信息表查詢導(dǎo)出,選中已填開的信息表,點擊上傳,5分鐘查看“信息表描述”是否審核通過,將信息表編號提供給銷方。
第三步:銷方點擊發(fā)票管理——發(fā)票填開——增值稅專用發(fā)票填開——系統(tǒng)彈出“發(fā)票號碼”——確認——點紅字,直接開具,輸入兩次信息表編號,點下一步,核實票面信息無誤后,點擊打印。
2018-08-31 12:21:51
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