
實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄?
答: 你好!借:銀行存款 600 應收賬款 400 貸:主營業務收入 應交稅費
實際收款600元,但給對方開了1000元(價稅合計專票),怎樣做分錄? 差額400元不做應收賬款核算。總共就問對方收600,但給開了1000的專票,怎么做分錄核算?
答: 您好,分錄,借;現金或者銀行存款,600元,財務費用-現金折扣,400,貸:主營業務收入,1000減去稅金,應交稅費-應交增值稅,1000*增值稅率/(1+增值稅率)。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
給對方開了9萬元的票,暫時實際只收到了1萬元的款,怎么做分錄呢
答: 借銀行1 應收賬款 貸主營業務收入 應交稅費


金~曼陀羅 追問
2017-10-08 08:37