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五、自2019年4月1日起,《營業(yè)稅改征增值稅試點有關事項的規(guī)定》(財稅〔2016〕36號印發(fā))第一條第(四)項第1點、第二條第(一)項第1點停止執(zhí)行,納稅人取得不動產(chǎn)或者不動產(chǎn)在建工程的進項稅額不再分2年抵扣。此前按照上述規(guī)定尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。 說的是圖片里的內(nèi)容么
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2020-03-26
單位2018年6月購入一層寫字樓,取得專用發(fā)票,購入寫字樓的不動產(chǎn)進項稅額在2018年7月申報抵扣了60%,在今年哪個月份就能夠申報抵扣剩下的40%?答:尚未抵扣完畢的待抵扣進項稅額,可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣。這句話中可自2019年4月稅款所屬期起從銷項稅額中抵扣 是什么意思?不是說可以在購進不動產(chǎn)的當期一次性抵扣進項嗎?是不是6月進項大于銷項,剩下40%未抵扣的稅額要在什么時候抵扣?
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2019-04-01
這是金馬商貿(mào)營業(yè)期的報稅,這個留抵怎么會在報稅時是多了80000這80000怎么來的
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2017-07-29
老師,發(fā)票沒有收到還在項目上,但認證系統(tǒng)里有可以在8月稅款所屬期認證抵扣了嗎?但是發(fā)票可能會在9月入賬,票都是8月就開了
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2019-09-03
你好 當期稅款所屬期2019年11月,那我這個月勾選統(tǒng)計的發(fā)票,是要到2019年12月才能確認簽名嗎?那我11月份開出的發(fā)票到時能抵扣嗎?
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2019-11-26
納稅人籌建期首次購買金稅盤 必須是專票才能抵扣么?
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2017-08-31
公司19年底成立的,一直處于籌建期間,收到很多進項發(fā)票,是否需要抵扣?
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2020-07-31
企業(yè)還在籌建期間,還未投產(chǎn)就關門了,投資了裝修費等,還有未抵扣的增值稅,該如何做賬
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2021-04-02
從今年9月份開票,進項發(fā)票有多少天的抵扣有效期??
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2019-12-17
已經(jīng)勾選抵扣了,做賬的時候應該是不是做進抵扣的稅款所屬期,還有好幾張已經(jīng)抵扣了,還沒做賬的怎么辦?已經(jīng)結轉了
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2021-12-31
開票成本是拿進項抵扣之后還所需交的稅點嗎?
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2017-06-23
老師,籌建期買的空調(diào),集裝箱房子辦公用,通勤車,折舊分別是幾年,每月還要計提折舊嗎,現(xiàn)在有規(guī)定可以一次性抵扣是什么意思
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2019-10-04
企業(yè)籌建期間的差旅費,飛機票可以抵扣進項稅嗎?在咱們快學商貿(mào)上做實操題,給出的答案上沒有寫到進項稅的抵扣,快學商貿(mào)籌建期間第8筆業(yè)務
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2022-05-15
老師,我公司籌建期進項發(fā)票都認證了,不能享受加計抵扣嗎,什么時候能享受,我現(xiàn)在認證了后期還能享受嗎
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2019-11-11
自營出口的生產(chǎn)企業(yè)一般納稅人,出口貨物的征稅稅率13%,退稅稅率9%,八月份,業(yè)務購進原材料專用發(fā)票上金額400萬元,稅率,13%進項稅額52萬元,,當月進料加工免稅進口料件到岸價折合人民幣100萬元,關稅20%上期末留抵稅款五萬元,本月內(nèi)銷貨物開出專用發(fā)票金額100萬元,稅率13%,稅額13萬元,本月出口貨物銷售額折合人民幣200萬元,請計算當期的免抵退稅額
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2021-10-18
我3月有個海關稅單忘抵扣了,現(xiàn)在過了征期,向主管所申請延期抵扣的說明怎么寫比較容易讓他們接受延期,有什么技巧嗎?另外,除了申請延期還有其它操作方法嗎?
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2018-04-02
定期定額的個體工商戶,當季銷售額小于免征額但高于核定的定期定額,要交納增值稅嗎
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2019-10-09
小規(guī)模納稅人,在2018年12月份開具了一張97000塊錢的發(fā)展,2019年1月初也交了增值稅,2019年1月份又開了一張銷項發(fā)票97000元抵銷了2018年12月份開的發(fā)票,同一天又開了一張77000元的發(fā)票,這77000元算不算1月份的收入。
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2019-04-10
請問老師 我按次申報 承攬合同 和財產(chǎn)保險合同 為什么有減免額,比如之前是10元 減免5元,我按期申報的買賣合同并未減免 我又不是六稅兩費的可以減半征收 想問瞎減免原因
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2023-07-04
某集團企業(yè)有一家坐產(chǎn)企業(yè)和一家外貿(mào)企業(yè),坐產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)企業(yè)均為增值稅一般納稅人,該生產(chǎn)企業(yè)坐產(chǎn)A產(chǎn)品,A產(chǎn)品出口增值稅稅率為13%,出口退稅率為9%。(1)方案一:2021年4月出口銷售A產(chǎn)品,出口貨物離岸價折合人民幣288萬元。當月購進材料,增值稅專用發(fā)票注明的價款210萬元,進項稅額合計 27.3萬元,假設內(nèi)銷銷售額為0,上月期末留抵稅額為0,,該企業(yè)無免稅購進原材料的情況。要求: ①計算當月不得免征和抵扣稅額 ②計算當月應納稅額 ③計算當月免抵退稅額 ④計算當月應退稅額 ⑤計算當月免抵額 說明:單位為萬元,計算結果保留兩位小數(shù)。
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2022-12-21
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