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增值稅發票綜合服務平臺跟傳遞單金額不符合怎么辦?
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2021-01-07
老師,我們公司這次一個建筑服務是不動產現場草坪,這個不動產在申報增值稅的時候也是填在銷售服務里是吧
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2021-04-14
原來合同簽定是開17%的增值稅發票,現我們是開13%的發票,但客戶要我們補4%的稅點他,合理嗎?
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2023-09-28
老師?增值稅抵扣了退役軍人每月750,要做賬務處理嗎
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2022-12-13
1月31日,結轉增值稅,編制會計分錄
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2022-07-14
房地產公司,客戶銀行按揭貸款,全款到賬了,客戶要求開發票,我們可以開先0 稅率的發票嗎?等交付了再開結算發票,繳納增值稅
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2020-11-25
老師,請問報銷開了發票(普票/增值稅發票)還需要其他附件嗎
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2022-09-28
老師,員工出差住宿的增值稅專票,可以抵扣嗎?
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2021-05-08
老師,上月開錯一張專票對方抵扣不了,本月紅沖后又開一張正確的,請問下怎么樣申報增值稅
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2021-10-22
老師,您好,請部貿易商購買活豬再銷售出去增值稅免稅嗎?
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2024-09-29
收到一張公司網站平臺開過來的增值稅發票,現金付的,摘要怎么寫啊
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2022-07-07
我們4月份應交增值稅3000多,因為沒那么多進項抵扣,現在還有什么節稅方案或分月份交嗎?
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2022-05-11
林業產品*扁桃是不是增值稅免稅?
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2025-07-03
老師,小規模15萬可以免交增值稅,是指普票嗎?我們小規模開增票,幾千元都交增值稅的。
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2021-04-01
老師:關于期末留底增值稅遞減稅款的處理,1、若增值稅欠稅稅額大于期末留底稅額,按期末留底稅額紅字借記“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”2、若增值稅欠稅稅額小于期末留底稅額,按增值稅欠稅額紅字借記:“應交稅費--應交增值稅(進項稅額)”貸記:“應交稅費--未交增值稅”,這兩項的“貸方”需要也用紅字嗎?
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2016-03-08
老師你好,我想請問下當銷項大于進項的分錄是這樣的借:應交稅費—應交增值稅-銷項稅14 貸:應交稅費—應交增值稅-進項稅10 應交稅費—應交增值稅-轉出未交增值稅4 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅4 貸應交稅費-應交增值稅銷項稅-未交增值稅4 可是我還有上期留底2元實際只交了2元。那這個分錄還能這樣做么
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2021-11-27
老師,一般納稅人月底結轉增值稅時,認證的進項大于銷售,怎么做.分錄是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅
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2015-11-18
繳納增值稅,現在一個個單子比如增值稅總額是11321.56元,但是填增值稅報表,填營業收入自動計算的增值稅總額為11323.00元,有0.44元差,如何做賬務處理?
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2019-12-28
老師,結轉進項時是不是借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額?
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2021-02-05
老師!上午好,我想問一下,之前有留抵稅額的,借:未交增值稅,貸:轉出多交增值稅。下個月怎么處理賬務呢?借:轉出多交增值稅,貸:未交增值稅嗎?
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2022-10-24
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