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我是房地產(chǎn)業(yè)的,預收的賣房收入預繳的企業(yè)所得稅在匯算清繳的時候需要補繳所得稅,會計分錄怎么做,企業(yè)還沒有結(jié)轉(zhuǎn)過收入,還需要調(diào)整以前年度損益嗎? 當季交的企業(yè)所得稅都沒有計提的。直接做,借:應交稅費-應交所得稅,貨:銀行存款
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2020-06-10
2021年由于發(fā)票金額看錯,多計130萬成本。今年調(diào)賬發(fā)現(xiàn)了,該怎么調(diào)整?現(xiàn)在調(diào)賬會影響哪些方面? 老師 你看會計分錄這樣對嗎? 企業(yè)用的是小企業(yè)會計準則,賬無憂。 借:以前年度損益調(diào)整 -130萬 貸:應付賬款 -130萬 借 :以前年度損益調(diào)整 6.5萬 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 6.5萬 ----這是按照21年的所得稅優(yōu)惠政策算,還是按照23年5%算? 借 :以前年度損益調(diào)整 -123.5萬 貸:利潤分配-未分配利潤 -123.5萬
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2023-06-29
老師,2018年四季度有企業(yè)所得稅,但是系統(tǒng)自動彌補以前年度虧損了,最后沒繳稅。當時也沒有計提,現(xiàn)在要怎么處理?
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2019-04-18
以前年度壞賬轉(zhuǎn)回為什么不需要調(diào)增應交所得稅?所得稅費用需要調(diào)整嗎?
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2016-04-05
老師,到稅局補充申報以前年度所得稅,是不是要把整套所得稅報表都拿去
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2019-06-28
現(xiàn)在有個比較煩惱的問題,就是剛來這家公司半個月,這個月初報企業(yè)所得稅申報失敗,才知道公司上一季度的企業(yè)所得稅沒有報,然后我就去稅務局補報,當時以前年度虧損還有2萬多,所以全部抵扣完最后還需繳納一千多的稅,錢當時直接在銀行扣了,完稅證明也給我了,今天我報4·6月份的,可以申報了,利潤總額是1W多,應該是還需要繳納稅費的吧,可是有兩個奇怪的地方:1、以前虧損應該是0的,因為1~3月已經(jīng)在稅務局抵扣完了,但是他顯示抵扣以前年度虧損1W多,所以這次就沒有扣稅了 2、累計金額也不是1~6,而是4~6月份,
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2017-07-11
企業(yè)所得稅年報申報時顯示以前年度虧損明細表沒有確定是什么原因
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2020-04-14
老師,匯算清繳前更正以前年度差錯,不需要做出所得稅調(diào)整分錄,為什么還有調(diào)增所得稅分錄?
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2019-04-21
這個月國稅申報表的企業(yè)所得稅申報里的以前年度虧損,14年虧損72萬元,15年盈利59萬元,企業(yè)所得稅申報時以前年度虧損是填14年的數(shù)虧損72萬元嗎?
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2016-04-06
你好老師,我公司是小規(guī)模,公司以前年度虧損,今年打算彌補虧損,1季度適應小微政策了,稅款減免,在這個季度2季度繳稅款了,那我在企業(yè)所得稅季報該怎么填寫啊?
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2019-07-12
老師企業(yè)所得稅年報退稅金額41.09 不想退稅怎么調(diào)整 調(diào)整后所得4665.48 以前年度虧損額18年是-3843.76 19年是-17206.7 納稅調(diào)增應該填多少金額能調(diào)平 不用退41.09啊? 試了好多次都不行
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2021-04-23
上季度企業(yè)首次有盈利情況,計提企業(yè)所得稅,季末報稅時彌補了以前年度虧損后仍是虧損的,所以不用繳納所得稅,那么賬上已計提的所得稅怎么沖平
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2019-08-09
老師你好,請問我已申報18年企業(yè)所得稅清算,但19年第一季度的報表中沒有自動帶出以前年度虧損額,是怎么回事?
1/1363
2019-04-12
如果前三季都虧,第四季盈利,全年累計盈利,但有以前年度虧損要彌補,第四季度的企業(yè)所得稅申報該怎么填?
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2019-12-19
18、下列各項中,會導致所有者權益總額增加的有( )。 A 企業(yè)用稅后利潤彌補以前年度虧損 你好老師,A有分錄么
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2021-05-08
1月份交的18年第四季度的所得稅,在18年的時候沒計提現(xiàn)在是直接計提還是要通過以前年度損益調(diào)整啊
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2019-03-14
老師好,匯算清繳中所得稅納稅調(diào)整表和彌補以前年度損益表是一定要打勾的嗎?我的企業(yè)每年都是虧損的
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2019-05-08
今年發(fā)現(xiàn)去年多計提了一筆費用,那今年所得稅匯算需要調(diào)增嗎?今年需要做以前年度損益調(diào)整會計分錄嗎?
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2023-07-18
老師,小企業(yè)會計準則沒有以前年度損益調(diào)整這個科目,要想補計提去年的所得稅應該用哪個科目補提呢
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2019-04-16
我們單位去年9月銷售貨物,給購貨方開的增值稅專用發(fā)票 對方?jīng)]有認證,考慮到發(fā)票認證時間快到了,購貨方給退回來讓紅沖掉,以后待他們通知再給開過去。我已經(jīng)紅沖了發(fā)票 分錄:借:原材料-彩鋼板126483.08 貸:以前年度損益調(diào)整 126483.08 借:以前年度損益調(diào)整 126483.08 貸:應交稅費—增值稅(銷項)-21502.12 貸:現(xiàn)金 147985.20.這樣做的分錄對嗎?謝謝!
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2017-03-31
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