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開增值稅專用發(fā)票3%的自開票,貨物的賦碼可以隨意更改嗎?我的營業(yè)執(zhí)照上范圍沒有,我想開比如敵敵畏的智能賦碼是農(nóng)藥,我想改成日雜用品,可以嗎?稅務(wù)會查嗎?
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2022-09-13
現(xiàn)在小規(guī)模也可以自行開具增值稅專用發(fā)票,為什么B答案錯。
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2020-06-17
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票30萬元,同時去年第四季度也為第二標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬元,兩個標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬元的工程款沒進(jìn)賬,但是,在今年1月份對方把之前開據(jù)的9.75萬元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發(fā)票,請問老師,對應(yīng)已交的9.75萬元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報時,可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
小規(guī)模納稅人 開增值稅專用發(fā)票在45萬額度內(nèi) 也不用交增值稅么
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2021-08-05
這是個啥意思銷售方開具專用發(fā)票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發(fā)票聯(lián)及抵扣聯(lián)退回的,銷售方可在新系統(tǒng)中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應(yīng)填寫相對應(yīng)的藍(lán)字專用發(fā)票信息。(二)主管稅務(wù)機(jī)關(guān)通過網(wǎng)絡(luò)接收納稅人上傳的《信息表》,系統(tǒng)自動校驗通過后,生成帶有“紅字發(fā)票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統(tǒng)中。(三)銷售方憑稅務(wù)機(jī)關(guān)系統(tǒng)校驗通過的《信息表》開具紅字專用發(fā)票,在新系統(tǒng)中以銷項負(fù)數(shù)開具。紅字專用發(fā)票應(yīng)與《信息表》一一對應(yīng)。
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2017-07-24
你好老師,小規(guī)模企業(yè)申請代開的增值稅專用發(fā)票,在填寫增值稅申報表的時候,按照發(fā)票上的銷售額填寫通過不了,需要多加0.01才可以通過,問了稅務(wù)局,說是就按照系統(tǒng)為準(zhǔn),這樣就是銷售額多了一分,賬務(wù)應(yīng)該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報表(二)第四項其他項的本期認(rèn)證相符的增值稅專用發(fā)票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎?還是需要減去進(jìn)項轉(zhuǎn)出的
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2018-10-24
增值稅普通發(fā)票是不是不能抵增值稅,只能抵費(fèi)用呢
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2020-06-18
免征增值稅小規(guī)模納稅人可否代開增值稅專用發(fā)票
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2021-01-07
老師,開具給客戶的增值稅專用發(fā)票,現(xiàn)在已經(jīng)跨月了,發(fā)現(xiàn)錯誤要開紅字,因為對方已經(jīng)勾選,那錯誤發(fā)票是不是就不用退回給我們,我們開具好紅字以后也把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)提供給客戶做進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出,對嗎
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2019-06-28
7.1日之前開據(jù)的增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證期限是多少天?也是360天嗎?
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2017-07-07
買東西開的增值稅發(fā)票 走費(fèi)用報銷是不能抵扣的嗎
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2016-09-22
老師,請問下,我們公司開了一家天貓店,所有商品都是包郵的,只有一個快遞單子可以把郵費(fèi)算作銷售費(fèi)用里面嗎?沒有快遞的增值稅發(fā)票,只有快遞單
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2016-07-08
老師好!拿到專票但不可抵扣稅額,如何處理?直接做成本費(fèi)用嗎?是要在增值稅發(fā)票綜合平臺做"發(fā)票不抵扣勾選"嗎?
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2020-06-09
老師,我們第一個季度免征增值稅,4月份要交了,現(xiàn)在收到一些專用發(fā)票,有的是3月開具的,有些4月份開的,但費(fèi)用是3月份,這些進(jìn)賬稅額可以抵扣嗎
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2021-05-06
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
夠車記固定資產(chǎn),但購車時發(fā)生的費(fèi)用比如會議費(fèi),保險費(fèi)和維修費(fèi)都是開增值稅專用發(fā)票的,那這些費(fèi)用記什么科目
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2017-08-11
對方單元應(yīng)遲遲無法交貨,退還貨款后,還彌補(bǔ)了一點經(jīng)濟(jì)損失給我們,對于這部分經(jīng)濟(jì)損失,作為利息收入,我們單位能開增值稅專用發(fā)票給他們嗎?能開的話,商品名稱是啥?稅率多少
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2017-12-18
個體戶開具增值稅專用發(fā)票
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2017-07-01
我需要在網(wǎng)上稅務(wù)局辦理《丟失增值稅專用發(fā)票已報稅證明單》,應(yīng)該怎么辦理,我找不到“我要辦事”
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2019-07-07
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