老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
桅子
于2019-07-05 15:11 發(fā)布 ??1418次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計(jì)師
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銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。
這個(gè)不用做了
還有你的車船稅記稅金及附加里面
2019-07-05 16:19:20

你好!
年底匯總做分錄沖銷
借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2020-05-15 09:57:15

同學(xué)你好,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)都需要在月末轉(zhuǎn)到已交稅金里,然后貸方下個(gè)月繳納,借方留底后面抵扣
2020-05-14 13:28:39

你好,對方多開增值稅專用發(fā)票,退回對方按正確金額開具發(fā)票過來入賬就是了?
2023-03-30 11:04:59

同學(xué)你好,出現(xiàn)貸方余額時(shí)做,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2021-01-13 21:55:59
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