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建筑勞務(wù)公司給上一級(jí)分包公司開增值稅專用發(fā)票,拿到發(fā)票后應(yīng)該怎么做賬
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2019-04-17
上午好,如公司在3月開增值稅專用發(fā)票,價(jià)稅合計(jì)13萬(wàn),稅額17931.03,要交多少增值稅合適?
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2019-03-29
您好 人防設(shè)計(jì)費(fèi)交完后 對(duì)方開具增值稅專用發(fā)票 備注欄需要填寫嗎?
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2019-09-24
老師,我想問(wèn)一下,廠房租金,一般開來(lái)的票,有開增值稅專用發(fā)票嗎?如有,一般是開幾個(gè)點(diǎn)的,它的進(jìn)項(xiàng)稅額可以抵嗎?
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2015-10-14
老師 開具增值稅專用發(fā)票的話,那個(gè)收入不是不含稅嗎?怎么要除(1+6%)
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2022-01-03
開增值稅專用發(fā)票3%的自開票,貨物的賦碼可以隨意更改嗎?我的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上范圍沒(méi)有,我想開比如敵敵畏的智能賦碼是農(nóng)藥,我想改成日雜用品,可以嗎?稅務(wù)會(huì)查嗎?
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2022-09-13
現(xiàn)在小規(guī)模也可以自行開具增值稅專用發(fā)票,為什么B答案錯(cuò)。
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2020-06-17
老師您好:現(xiàn)是建筑施工單位,今年6月剛成立公司,小規(guī)模企業(yè),但施工年初就開始了當(dāng)時(shí)合同已現(xiàn)法人各人名字簽的,現(xiàn)以單位名義給對(duì)方企業(yè)開具增值稅專用發(fā)票,大概30萬(wàn),收入成本怎么做賬
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2016-08-28
我是個(gè)體經(jīng)商,水果,蔬菜的,有營(yíng)業(yè)執(zhí)照,可以開增值稅專用發(fā)票嗎?如何開,需要什么手續(xù)和資料
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2020-06-18
小規(guī)模企業(yè)2021年第四季度增值稅減免 借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值稅3442.65 貸:營(yíng)業(yè)外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應(yīng)交稅費(fèi)/增值 (紅字635.72) 貸營(yíng)業(yè)外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對(duì)方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對(duì)賬單多了2976
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2019-07-05
7.1日之前開據(jù)的增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證期限是多少天?也是360天嗎?
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2017-07-07
買東西開的增值稅發(fā)票 走費(fèi)用報(bào)銷是不能抵扣的嗎
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2016-09-22
老師,請(qǐng)問(wèn)下,我們公司開了一家天貓店,所有商品都是包郵的,只有一個(gè)快遞單子可以把郵費(fèi)算作銷售費(fèi)用里面嗎?沒(méi)有快遞的增值稅發(fā)票,只有快遞單
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2016-07-08
老師好!拿到專票但不可抵扣稅額,如何處理?直接做成本費(fèi)用嗎?是要在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)做"發(fā)票不抵扣勾選"嗎?
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2020-06-09
老師,我們第一個(gè)季度免征增值稅,4月份要交了,現(xiàn)在收到一些專用發(fā)票,有的是3月開具的,有些4月份開的,但費(fèi)用是3月份,這些進(jìn)賬稅額可以抵扣嗎
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2021-05-06
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票30萬(wàn)元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬(wàn)元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬(wàn)元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬(wàn)元的工程款沒(méi)進(jìn)賬,但是,在今年1月份對(duì)方把之前開據(jù)的9.75萬(wàn)元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開出了9.75萬(wàn)元的紅字發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)老師,對(duì)應(yīng)已交的9.75萬(wàn)元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
老師,辦公用品開了增值稅專用發(fā)票,怎么做帳
1/572
2016-06-16
老師,購(gòu)買辦公用品開的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2021-09-02
收到的辦公用品發(fā)票是增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
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2017-02-21
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