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老師您好:現是建筑施工單位,今年6月剛成立公司,小規模企業,但施工年初就開始了當時合同已現法人各人名字簽的,現以單位名義給對方企業開具增值稅專用發票,大概30萬,收入成本怎么做賬
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2016-08-28
您好,我想問一下擔保費在開具增值稅專用發票時開具*金融服務*擔保費對么
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2019-10-16
我是個體經商,水果,蔬菜的,有營業執照,可以開增值稅專用發票嗎?如何開,需要什么手續和資料
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2020-06-18
老師,我想問一下,廠房租金,一般開來的票,有開增值稅專用發票嗎?如有,一般是開幾個點的,它的進項稅額可以抵嗎?
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2015-10-14
開增值稅專用發票3%的自開票,貨物的賦碼可以隨意更改嗎?我的營業執照上范圍沒有,我想開比如敵敵畏的智能賦碼是農藥,我想改成日雜用品,可以嗎?稅務會查嗎?
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2022-09-13
現在小規模也可以自行開具增值稅專用發票,為什么B答案錯。
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2020-06-17
尊敬的老師,您好!我公司(小規模)去年完成了兩個標段工程,在去年第四季度為第一個標段開了普通增值稅發票30萬元,同時去年第四季度也為第二標段開了普通增值稅發票9.75萬元,兩個標段的發票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標段的30萬元,由于某種原因,第二標段的9.75萬元的工程款沒進賬,但是,在今年1月份對方把之前開據的9.75萬元的發票退回給了我公司,我公司同時在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發票,請問老師,對應已交的9.75萬元的發票的增值稅2839.81元,在當前第二季度申報時,可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
9月公司收到購買材料的增值稅專用發票,當月月底結賬時已做賬已進成本已認證已抵扣,已報表。10月份材料需要通過供應鏈做出入庫單,已認證的增值稅發票怎么辦?
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2019-10-16
你好!我是一個小型工程隊!剛成立不久,對發票及稅費這一塊不是很了解,向你提問!多有麻煩請見諒! 問題一:我是承包中小型土建工程的!老板一直會向我們要增值稅發票!在包工包料的工程里我們給廠方開百分九的增值稅專用發票!這個基本沒有問題!有個別甲供材我方清包工的工程!說白了就是人工費這一塊!老板要求要百分之三的清包工發票!我能開出來嗎?開出來后會有哪些要求?如材料人工或社保這一塊?
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2021-12-13
是購入一臺載貨電梯,安裝于制造車間增值稅專用發票上買價為5000元。增值稅稅率為13%,全部款項已用轉賬支票支付。
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2021-12-05
你好老師,小規模企業申請代開的增值稅專用發票,在填寫增值稅申報表的時候,按照發票上的銷售額填寫通過不了,需要多加0.01才可以通過,問了稅務局,說是就按照系統為準,這樣就是銷售額多了一分,賬務應該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報表(二)第四項其他項的本期認證相符的增值稅專用發票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎?還是需要減去進項轉出的
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2018-10-24
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發票8903.34另外開了藍字發票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
昨天申報了上個月的稅,今天專管員要求帶上個月的資料過去,應該是要查賬吧,上個月增值稅全額抵減了,想問下上個月有一張開出的專票實計作廢但開票系統忘記作廢了,把它和其他的票做在了一起算了稅,想這個月再做紅字票,專管員那邊查賬有問題嗎?
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2019-12-10
7.1日之前開據的增值稅專用發票的認證期限是多少天?也是360天嗎?
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2017-07-07
買東西開的增值稅發票 走費用報銷是不能抵扣的嗎
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2016-09-22
老師,請問下,我們公司開了一家天貓店,所有商品都是包郵的,只有一個快遞單子可以把郵費算作銷售費用里面嗎?沒有快遞的增值稅發票,只有快遞單
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2016-07-08
老師好!拿到專票但不可抵扣稅額,如何處理?直接做成本費用嗎?是要在增值稅發票綜合平臺做"發票不抵扣勾選"嗎?
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2020-06-09
老師,我們第一個季度免征增值稅,4月份要交了,現在收到一些專用發票,有的是3月開具的,有些4月份開的,但費用是3月份,這些進賬稅額可以抵扣嗎
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2021-05-06
這是個啥意思銷售方開具專用發票尚未交付購買方,以及購買方未用于申報抵扣并將發票聯及抵扣聯退回的,銷售方可在新系統中填開并上傳《信息表》。銷售方填開《信息表》時應填寫相對應的藍字專用發票信息。(二)主管稅務機關通過網絡接收納稅人上傳的《信息表》,系統自動校驗通過后,生成帶有“紅字發票信息表編號”的《信息表》,并將信息同步至納稅人端系統中。(三)銷售方憑稅務機關系統校驗通過的《信息表》開具紅字專用發票,在新系統中以銷項負數開具。紅字專用發票應與《信息表》一一對應。
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2017-07-24
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