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老師,您好,我想問下:我在京東購(gòu)買了3臺(tái)考勤機(jī),對(duì)方給我開的增值稅專用發(fā)票地址只寫了一半,沒有寫全,而且內(nèi)容寫的辦公用品,而不是如實(shí)寫考勤機(jī),這張發(fā)票能否報(bào)銷?
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2016-10-26
購(gòu)買辦公用品的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎
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2016-05-13
公司收到的增值稅專用發(fā)票是否都需要盡快去認(rèn)證?比如購(gòu)買辦公用品拿到的專票,有認(rèn)證期限嗎?
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2017-03-20
公司在外給員工租了員工宿舍,開過來的發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,發(fā)票能認(rèn)證嗎?能做到制造費(fèi)用嗎?
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2017-08-05
.2018年5月1日,乙公司購(gòu)入B公司發(fā)行的公司債券,支付價(jià)款26 000 000元(其中包含已到期但尚未領(lǐng)取的債券利息500 000元),另支付交易費(fèi)用300 000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額18 000元。該筆B公司債券面值為25 000 000元。乙公司將其作為金融資產(chǎn)管理。2018年5月10日,乙公司收到該筆債券利息500 000元。不考慮其他相關(guān)稅費(fèi)和因素,寫出購(gòu)入、支付交易費(fèi)、收到債券利息分錄。
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2020-06-26
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對(duì)方開了紅字發(fā)票8903.34另外開了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費(fèi)用-車輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對(duì)賬單多了2976
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2019-07-05
銷售費(fèi)用開了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
您好老師,增值稅申報(bào)表,開具增值稅專用發(fā)票,銷售額是填開票總額還是只填金額?
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2022-02-09
小規(guī)模納稅人 開增值稅專用發(fā)票在45萬額度內(nèi) 也不用交增值稅么
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2021-08-05
7.1日之前開據(jù)的增值稅專用發(fā)票的認(rèn)證期限是多少天?也是360天嗎?
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2017-07-07
買東西開的增值稅發(fā)票 走費(fèi)用報(bào)銷是不能抵扣的嗎
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2016-09-22
老師,請(qǐng)問下,我們公司開了一家天貓店,所有商品都是包郵的,只有一個(gè)快遞單子可以把郵費(fèi)算作銷售費(fèi)用里面嗎?沒有快遞的增值稅發(fā)票,只有快遞單
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2016-07-08
老師好!拿到專票但不可抵扣稅額,如何處理?直接做成本費(fèi)用嗎?是要在增值稅發(fā)票綜合平臺(tái)做"發(fā)票不抵扣勾選"嗎?
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2020-06-09
老師,我們第一個(gè)季度免征增值稅,4月份要交了,現(xiàn)在收到一些專用發(fā)票,有的是3月開具的,有些4月份開的,但費(fèi)用是3月份,這些進(jìn)賬稅額可以抵扣嗎
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2021-05-06
增值稅普通發(fā)票是不是不能抵增值稅,只能抵費(fèi)用呢
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2020-06-18
免征增值稅小規(guī)模納稅人可否代開增值稅專用發(fā)票
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2021-01-07
小規(guī)模開發(fā)票,開增值稅專用發(fā)票和增值稅普票,在地稅哪稅點(diǎn)有區(qū)別么?
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2017-09-27
增值稅專票勾選認(rèn)證過程中,要不要先用發(fā)票掃描機(jī)器掃描增值稅專票
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2017-10-01
尊敬的老師,您好!我公司(小規(guī)模)去年完成了兩個(gè)標(biāo)段工程,在去年第四季度為第一個(gè)標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票30萬元,同時(shí)去年第四季度也為第二標(biāo)段開了普通增值稅發(fā)票9.75萬元,兩個(gè)標(biāo)段的發(fā)票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標(biāo)段的30萬元,由于某種原因,第二標(biāo)段的9.75萬元的工程款沒進(jìn)賬,但是,在今年1月份對(duì)方把之前開據(jù)的9.75萬元的發(fā)票退回給了我公司,我公司同時(shí)在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發(fā)票,請(qǐng)問老師,對(duì)應(yīng)已交的9.75萬元的發(fā)票的增值稅2839.81元,在當(dāng)前第二季度申報(bào)時(shí),可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
小規(guī)模開增值稅專票和收到增值稅專票是否月不超過10萬,季度不超過30萬不用交增值稅
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2019-08-05
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