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銷(xiāo)售方的稅務(wù)局不愿意提供丟失增值稅專(zhuān)用發(fā)票已報(bào)稅證明單這要怎么處理。
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2019-09-20
老師,購(gòu)貨方將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退還銷(xiāo)貨方,銷(xiāo)貨方重開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票和無(wú)法退還發(fā)票的會(huì)計(jì)分錄處理為什么是一樣的?能幫我分析一下嗎?
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2020-04-28
非獨(dú)立核算的分公司可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2018-08-17
異地發(fā)生建筑服務(wù)勞務(wù)費(fèi),如何開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
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2021-12-16
請(qǐng)問(wèn)什么時(shí)候需要開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票?是在出納完成轉(zhuǎn)賬的時(shí)候嗎?哪些需要開(kāi)票呢,商貿(mào)公司只有出售東西轉(zhuǎn)賬時(shí)候開(kāi)票嗎?
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2020-07-30
商業(yè)企業(yè)向供貨方收取的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)應(yīng)該開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎
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2016-01-20
裝飾公司給客戶(hù)做了美縫,想請(qǐng)問(wèn)老師開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的貨物,應(yīng)稅勞務(wù),服務(wù)這里填什么?以及稅率是多少?該裝飾公司是小規(guī)模。謝謝老師
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2020-07-09
委托加工 對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的加工費(fèi)是含稅還是不含稅的價(jià)格?
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2018-11-29
請(qǐng)問(wèn)營(yíng)改增后,辦公室的租金、管理費(fèi)、水電費(fèi)等,如果可開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,哪些可以進(jìn)項(xiàng)抵扣?
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2016-08-18
一般銷(xiāo)售,都是給對(duì)方開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,對(duì)方多交,作為我的銷(xiāo)項(xiàng)稅,而視同銷(xiāo)售不是真正意義上的銷(xiāo)售啊,對(duì)方不可能多給我錢(qián) 所以,視同銷(xiāo)售的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是誰(shuí)承擔(dān)
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2020-02-25
老師,我們的營(yíng)業(yè)執(zhí)照上的地址后面有“(住所申報(bào))”這幾個(gè)字,開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票時(shí)需要加上去的嗎?不加有沒(méi)有什么影響?
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2019-11-26
老師我第一次開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票,銷(xiāo)售的是電氣配件和工程材料,想問(wèn)一下點(diǎn)擊清單顯示如下,有17%和13%該選哪個(gè)呢
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2019-07-21
(1)將外購(gòu)素板40%加工成A型實(shí)木地板,當(dāng)月對(duì)外銷(xiāo)售并開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明銷(xiāo)售金額40萬(wàn)元、稅額6.8萬(wàn)元。(2)受乙地板廠委托加工一批A型實(shí)木地板,雙方約定由甲廠提供素板,乙廠支付加工費(fèi)。甲廠將剩余的外購(gòu)實(shí)木素板全部投入加工,當(dāng)月將加工完畢的實(shí)木地板交付乙廠,開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票注明收取材料費(fèi)金額30.6萬(wàn)元、加工費(fèi)5萬(wàn)元。問(wèn)題1:該業(yè)務(wù)是否是委托加工問(wèn)題2:該業(yè)務(wù)納稅人是誰(shuí)問(wèn)題3:計(jì)算該業(yè)務(wù)應(yīng)納消費(fèi)稅這個(gè)題目中第一小部分那40%需要交消費(fèi)稅嗎?為什么
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2018-08-13
客戶(hù)通過(guò)掃碼企業(yè)微信二維碼進(jìn)賬的能不能給對(duì)方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票?
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2019-12-13
采購(gòu)增值稅專(zhuān)用發(fā)票己到,但未入庫(kù),未付款,可以先認(rèn)證抵扣嗎?如何賬務(wù)處理?
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2020-01-20
老師好!我跟你咨詢(xún)一下,勞務(wù)公司開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅費(fèi)多少錢(qián)了。
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2019-06-04
產(chǎn)生的福利費(fèi)開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票能抵扣嗎
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2019-10-15
老師好,請(qǐng)問(wèn)可以在沒(méi)付款,材料也沒(méi)有購(gòu)進(jìn)的情況下要求供貨方開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票嗎,因?yàn)殚L(zhǎng)期有合作關(guān)系。
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2020-06-23
老師:公司二手車(chē)賣(mài)出后,我們基本戶(hù)收到車(chē)輛保險(xiǎn)退款比如2976,然后對(duì)方開(kāi)了紅字發(fā)票8903.34另外開(kāi)了藍(lán)字發(fā)票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費(fèi)用2976 。收到紅字發(fā)票:借:管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)用-8059.75,借:管理費(fèi)用-車(chē)船稅-360 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開(kāi)專(zhuān)票:借:管理費(fèi)用-車(chē)輛費(fèi)用 5252.21借:管理費(fèi)用-車(chē)船稅360,借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對(duì)賬單多了2976
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2019-07-05
銷(xiāo)售費(fèi)用開(kāi)了6點(diǎn)的增值稅發(fā)票應(yīng)該怎么做賬
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2015-11-10
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