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老師,我們第一個季度免征增值稅,4月份要交了,現在收到一些專用發票,有的是3月開具的,有些4月份開的,但費用是3月份,這些進賬稅額可以抵扣嗎
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2021-05-06
老師,開具給客戶的增值稅專用發票,現在已經跨月了,發現錯誤要開紅字,因為對方已經勾選,那錯誤發票是不是就不用退回給我們,我們開具好紅字以后也把發票聯和抵扣聯提供給客戶做進賬稅額轉出,對嗎
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2019-06-28
你好老師,小規模企業申請代開的增值稅專用發票,在填寫增值稅申報表的時候,按照發票上的銷售額填寫通過不了,需要多加0.01才可以通過,問了稅務局,說是就按照系統為準,這樣就是銷售額多了一分,賬務應該怎么處理?
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2020-04-09
老師 增值稅申報表(二)第四項其他項的本期認證相符的增值稅專用發票 這個填的時候跟第一項填一樣的嗎?還是需要減去進項轉出的
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2018-10-24
為什么月初插上稅控盤自動炒稅且自動清卡了,我還沒報稅呢就自動清卡了,有影響嗎
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2020-04-02
老師:公司二手車賣出后,我們基本戶收到車輛保險退款比如2976,然后對方開了紅字發票8903.34另外開了藍字發票5927.34,我是如下做分錄:銀行收到退款借:銀行存款2976,貸:管理費用2976 。收到紅字發票:借:管理費用-車輛費用-8059.75,借:管理費用-車船稅-360 借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額-283.02,貸:銀行存款-8903.34,收到新開專票:借:管理費用-車輛費用 5252.21借:管理費用-車船稅360,借:應交稅金-應交增值稅-進項稅額315.13,貸:銀行存款5927.34,怎么最后科目余額表比銀行對賬單多了2976
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2019-07-05
企業本月購入電腦一臺 價值3700 增值稅專用發票,其中增值稅511.03,請問增值稅可以抵扣嗎?下個月電腦是一次性計入當期成本費用,不再分年度計算折舊,還是分月折舊,如果分月折舊?
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2018-05-31
有一張增值稅專用發票抵扣期過了,全部金額沖費用,發票聯做賬,抵扣聯和記賬聯釘一起嗎
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2017-08-17
汽車用油和購買辦公用品取得增值稅專用發票,進項是否可以抵扣?
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2017-06-18
1.2020年9月19日,甲公司購買100股乙公司的股票,開盤價為92.7元,如果股價中含已宣告但尚未發放股利2.7元/股;另支付交易費用300元,取得增值稅專用發票注明的增值稅稅額為18 元。 (1)支付股票價款 (2)支付相關交易費用和稅費 2.2020年9月23日,收到上述股利; 答案點 3.2020年12月31日,股價為110元/股; 4.2021年3月1日,乙公司宣告發放股利5元/股; 5.2021年3月8日,收到上述股利; 6.2021年6月30日,股價為115元/股; 7.2021年7月1日,以120元/股拋售上述股票。(不考慮增值稅)
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2022-04-07
辦公用品的增值稅專用發票能抵扣嗎
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2017-07-06
是不是取得的2017年12月份的增值稅專用發票必須在2017年內認證抵扣掉進成本費用???
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2018-01-02
老師 購買的辦公用品,收到對方開具的增值稅專用發票,我們可以進行稅額抵扣嗎?還是認證后,要將稅額轉出
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2020-05-18
尊敬的老師,您好!我公司(小規模)去年完成了兩個標段工程,在去年第四季度為第一個標段開了普通增值稅發票30萬元,同時去年第四季度也為第二標段開了普通增值稅發票9.75萬元,兩個標段的發票金額都在今年1月交了增值稅后,基本賬戶收到第一標段的30萬元,由于某種原因,第二標段的9.75萬元的工程款沒進賬,但是,在今年1月份對方把之前開據的9.75萬元的發票退回給了我公司,我公司同時在今年1月份開出了9.75萬元的紅字發票,請問老師,對應已交的9.75萬元的發票的增值稅2839.81元,在當前第二季度申報時,可以抵這2839.81元的增值稅嗎?假如能抵,釆取什么方法抵?
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2020-04-08
小規模企業2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規模企業2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業外收入(紅字635.72)
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2022-04-06
小規模企業2021年第四季度增值稅減免 借:應交稅費/增值稅3442.65 貸:營業外收入:3442.65 但2022年此稅要沖回635.72元。分錄這樣做可不可以?借:應交稅費/增值 (紅字635.72) 貸營業外收入(紅字635.72)
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2023-03-14
夠車記固定資產,但購車時發生的費用比如會議費,保險費和維修費都是開增值稅專用發票的,那這些費用記什么科目
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2017-08-11
對方單元應遲遲無法交貨,退還貨款后,還彌補了一點經濟損失給我們,對于這部分經濟損失,作為利息收入,我們單位能開增值稅專用發票給他們嗎?能開的話,商品名稱是啥?稅率多少
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2017-12-18
個體戶開具增值稅專用發票
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2017-07-01
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