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進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證期限是一年嗎 ?認(rèn)證之后是可以無(wú)限期的留抵嗎?
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2018-10-18
老師 籌建期的一些費(fèi)用的專(zhuān)票可以做進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅 自便后期留抵嗎
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2024-04-24
當(dāng)期收到增值稅專(zhuān)用發(fā)票,當(dāng)期不認(rèn)證抵扣,應(yīng)該怎樣做會(huì)計(jì)處理?
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2017-08-30
一般納稅人輔導(dǎo)期期間進(jìn)項(xiàng)稅不予抵扣,計(jì)提銷(xiāo)項(xiàng)稅怎么做分錄
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2019-03-22
自然人報(bào)個(gè)稅有些問(wèn)題之前沒(méi)有報(bào)過(guò)本期免稅收入需要填寫(xiě)么 就填寫(xiě)了一個(gè)本期收入
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2019-03-11
個(gè)人所得稅申報(bào)中,本期收入是指實(shí)際發(fā)到手的金額,本期免稅收入是指應(yīng)發(fā)額,是這樣嗎
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2020-03-14
水利建設(shè)基金分錄?是用稅金及附加還是用管理費(fèi)用?為什么同一個(gè)問(wèn)題,會(huì)計(jì)問(wèn)的老師兩種答案都有?
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2022-04-07
請(qǐng)根據(jù)目前稅制,論達(dá)我國(guó)對(duì)小型微利企業(yè)在增值稅、金業(yè)所得稅方面,都有哪些主要的稅收優(yōu)惠政策。
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2022-12-07
物業(yè)公司,一般納稅人,預(yù)收一年年物業(yè)費(fèi),分12個(gè)月開(kāi)發(fā)票,什么時(shí)候怎么確認(rèn)收入及增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額
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2018-04-16
出售A產(chǎn)品一批,售價(jià)400000元,增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額為52000元,產(chǎn)品已 發(fā)出,貨款452000元已存入銀行。應(yīng)做的會(huì)計(jì)分錄為
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2021-10-13
老師,我是施工單位 ,負(fù)責(zé)把安裝好的設(shè)備給調(diào)試運(yùn)行一下,不負(fù)責(zé)安裝,那我開(kāi)發(fā)票稅收編碼是什么合適
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2020-01-03
老師好!問(wèn)下本期應(yīng)交增值稅是等于本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額減去本期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)稅額減去上期留抵稅額嗎?
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2019-11-22
甲向乙借款 拿他的房子做抵押 抵押期間將房屋轉(zhuǎn)讓 ,那么對(duì)于債權(quán)人而言,怎么實(shí)現(xiàn)抵押權(quán)呢
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2023-06-14
上個(gè)月因?yàn)槭呛?jiǎn)易計(jì)稅,沒(méi)有抵扣進(jìn)項(xiàng),將其轉(zhuǎn)出,這個(gè)月可以抵扣,上期轉(zhuǎn)出的還能轉(zhuǎn)進(jìn)抵扣嗎
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2019-02-15
對(duì)于前期已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)不能抵扣,現(xiàn)在是做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出還是沖減留抵稅額
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2021-07-24
會(huì)計(jì)在3月份所屬期的時(shí)候,把多的進(jìn)項(xiàng)填在了本期認(rèn)證相符,但未申報(bào)抵扣 那里 然后在4月份時(shí)候,把那個(gè)數(shù)據(jù)填在了附表2 前期認(rèn)證相符,本期申報(bào)抵扣 這樣合理的嗎
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2019-05-29
老師,我是用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,不是上一期的留底抵扣這一期的,為什么是借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費(fèi)―未交增值稅呢
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2019-05-16
定期定額的個(gè)體工商戶,當(dāng)季銷(xiāo)售額小于免征額但高于核定的定期定額,要交納增值稅嗎
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2019-10-09
老師,我現(xiàn)在補(bǔ)申報(bào)8月份認(rèn)證過(guò)的一張進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票,沒(méi)有抵扣過(guò)的,請(qǐng)問(wèn)我該如何填主標(biāo)和附表二,沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),主標(biāo)填進(jìn)項(xiàng)稅額行,應(yīng)抵扣稅額合計(jì),期末留抵稅額,附表二填哪里?應(yīng)該填申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額還是帶抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
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2016-10-28
公司在國(guó)稅只有交增值稅,沒(méi)有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽(tīng)說(shuō)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
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