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老師,你好!請問城建稅是根據增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結轉12月未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
月末結轉增值稅的時候會計分錄直接是:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
開票系統服務費在確認抵扣時這兩種分錄有什么區別 分錄1 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現金(或銀行) ?00 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 貸:營業外收入 /政府補助 ?00 月末結轉:借:應交稅費—未交增值稅 ?00 貸:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 分錄2 借:管理費用 /辦公費 ?00元 貸:現金(或銀行) ?00 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅) ?00 貸:管理費用/辦公費?00
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2020-05-10
19年底以含稅價計入固定資產的購車款(公司在20年以前做的是國外業務免稅,所以沒有抵扣當時也未認證,以前未涉及到交增值稅業務),21年開始涉及國內業務,需要交增值稅,但是增值稅發票認證系統顯示19年購車的進項稅現在還能抵扣,這個計入固定資產的金額,可以做賬 借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)貸:固定資產可以嗎
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2021-04-28
這題的發生時間是2021年2月,印花稅應該要算在稅金中吧,為什么這題解釋中沒有算印花稅 解釋: 轉讓該辦公樓應繳納的增值稅=500×5%=25(萬元), 轉讓辦公樓應繳納的城建稅及附加=25×(7%+3%+2%)=3(萬元)。 扣除項目金額合計=600×50%+3=303(萬元); 增值額=500-303=197(萬元); 增值率=197÷303×100%=65.02%, 適用稅率40%,速算扣除系數為5%; 應納土地增值稅=197×40%-303×5%=63.65(萬元)。
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2022-09-20
我上期申報時,增值稅增控系統專用設備及技術維護費17%的稅作為留底在申報時反應,本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
為什么a對b錯,a多交增值稅不是也屬于未交增值稅借方嗎,b的正確答案說借方的應交增值稅不能轉入未交增值稅
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2021-06-28
小型微利企業,小規模,按月交增值稅,10萬以內免征增值稅,如果超了10萬呢?超過的部分交增值稅還是所有都要交增值稅?
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2019-12-21
在電子稅務局網站申報增值稅申報表。應征增值稅不含稅銷售額:應填發票金額含增值稅的,還是不含增值稅的發票金額?
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2019-01-07
能不能把增值稅電子普通發票當做增值稅普通發票來用呀?增值稅電子發票普通發票和增值稅普通發票是怎么使用的?
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2019-05-29
摘要可以寫結轉本月應交增值稅 借:應交稅金——應交增值稅101.71(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金——未交增值稅 101.71 請問這其中有錯嗎
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2016-03-03
計提增值稅是只做借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅,貸:應交稅費—未交增值稅就可以,還是要先結轉進賬和銷項呢?
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2018-08-22
現在不是營改增了嗎?我們是小規模納稅人,現在公司不買稅控系統,那我們以前的開票系統還能用嗎
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2016-04-28
增值稅專用發票和增值稅普通發票的區別
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2015-12-04
普通增值稅發票和增值稅發票有什么區別
1/446
2015-09-28
專用增值稅發票和普通增值稅發票的區別
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2015-09-30
轉出多交增值稅和未交增值稅的會計處理
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2018-06-19
老師,年末增值稅留底了,需要結轉增值稅嗎
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2019-06-06
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