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老師好,匯算清繳小微企業 申報年度企業所得稅,提示如下圖,要不要勾選一般企業收入明細表和一般企業成本明細表
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2024-04-18
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預繳企業所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應交稅費-企業所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師請問企業所得稅年報彌補虧損明細表,可彌補年限里是填本年利潤余額么(借方)對不對,是填負數么
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2020-04-11
國稅所得稅年度匯算清繳,已經申報成功,還能修改嗎?
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2018-04-25
,所得稅季度申報表中,那些收入、成本填的是一年的嗎
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2019-01-10
老師,上年度的所得稅申報表(季度預繳)可以更改嗎,因為公司要申請崗位津貼,可能需要看申報表
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2020-03-09
2019年1月份交了2017年度的企業所得稅如何做會計分錄,當時沒有計提過所得稅費用
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2019-03-21
老師您好,請問企業所得稅季報可以彌補以前年度虧損嗎?還是得預交所得稅呢?
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2022-04-09
老師,請問申報年度企業所得稅,因上年變更了股東,一人股東的,要新增,這次這里要填100%還是直接寫1?
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2022-05-25
老師,小規模企業,季度企業所得稅是這么填嗎?
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2020-01-13
季度企業所得稅,季初季末資產,沒有填寫平均數,可有什么影響?
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2020-04-13
21年利潤超過了小型微利企業標準。22年第一季度企業所得稅匯算清繳的的時候,按什么標準交所得稅?
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2022-03-14
小微企業 這個月利潤為31684.24元 我在申報所得稅預繳納稅申報表 A類報表時候 這個利潤系統直接就寫到第9行(彌補以前年度虧損)了,所以季報所得稅是0申報,以前不是有利潤要交稅的嗎?這雜么回事了
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2018-10-16
債務重組確認的應納稅所得額占該企業的應納稅所得額50%以上。可以在5個納稅年度期間內,均勻計入合年度的應納稅所得額,如何解讀
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2019-10-11
老師,你好,18年多交了1萬的企業所得稅,申請留底,19年年底抵扣了1萬的企業所得稅,怎么做賬務處理
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2020-02-11
老師你好,支付上一年度企業所得稅匯算清繳所得稅費會計分錄怎么做?
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2020-06-22
老師你好!查賬征收企業,第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業所得稅453
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2019-06-25
你好我想咨詢一下 我們18年5月所得稅匯算補交了17年的企業所得稅,那么今年5月進行18年的所得稅匯算的時候,補交計入以前年度損益調整的所得稅在所有者權益變動表里哪一列填列?
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2019-05-27
2018年補交了2017年企業所得稅39208.99元,我做了以前年度損益調整賬務,是在哪個報表里反映?過去有利潤分配表,現在只有所有者權益變動表,但在:會計政策變更和前期差錯更正欄都無法輸數,填其他欄次又不能審核通過,其他欄不能有數。不動年初數,動本年利潤,那在利潤表中哪一欄次反映?
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2019-04-11
如果是小微利企業,在企業所得稅季度申報里的減免所得稅額里的其中:符合條件的小型微利企業減免所得稅額,也就是14項怎么填寫?
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2017-08-06
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