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預繳季度企業所得稅需要做計提嗎?
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2024-04-09
這個季度企業所得稅是填10-12的數據還是1-12的數據呢
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2021-03-04
老師,企業在第一個季度企業所得稅時有預繳,但在后來都是虧損的,像這種情況怎么辦
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2024-01-13
老師,請問1.我更改2020年4季度企業所得稅,4季度交了8000的稅款,我現在更改還需要把8000稅款減除嗎?2.數據是填寫10到12月份的還是1到12月份的
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2021-03-05
6月份開的發票已經報二季度企業所得稅了、7月份沖紅重開怎么做賬呢?
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2021-07-28
老師,2023年第四季度企業所得稅在12月做賬時沒有計提,2024年1月繳納的上年的企業所得稅時請問分錄該怎么寫?由于沒有計提是不是會造成第四季度利潤增加?
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2024-02-22
2019年發現2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產損失未在稅前扣除而多繳的企業所得稅稅款,可在追補確認年度企業所得稅應納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業所得稅應納稅額中扣除。 企業以前年度發生的資產損失未能在當年稅前扣除的,可以按照規定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。 追補確認年度是2019年么?
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2022-11-29
老師,公司正準備注銷,需要填寫當月的增值稅一般增值稅申報表,老師還需要填寫這個季度的所得稅申報表嗎?還有2019年的企業所得稅匯算清繳表,是正常申報時一樣填寫1~9月份的企業所得稅匯算清繳表,還是有專門的清算企業所得稅的匯算清繳表?
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2019-09-17
請問所得稅季度申報表第一季度季初從業人數是上年度的平均人數還是上年度第四季度的季末從業人數?
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2022-04-12
不是小微企業按小微企業申報了減免了所得稅怎么辦,季度報的時候
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2018-07-24
老師,2021年累計利潤是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計余額為220000左右,企業所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報表需要改動嗎,意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額,都可以當時彌補以前的年度虧損,不用繳納企業所得稅,就是本季度的利潤自動彌補以前年度虧損嗎,這個表,都填完了,最后利潤是對的,就這樣全申報,不用改什么嗎?所交企業所得稅為0對嗎?
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2021-07-12
所得稅年報A105010表,房地產特定業務納稅調整部分,這個表的邏輯關系,是不是只有以前年度填過“房地產企業銷售未完工開發產品特定業務計算的納稅調整額”部分(22-25行)才能填“未完工產品轉完工產品”部分(26-29行)?
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2020-05-15
問了好幾個同問題還沒解決,怎么查詢以前申報2020年度的財務年報和企業所得稅匯算清繳?是不是沒申報2021年度的就查詢不到2020年度的?我是想參照一下以前年份的做現在的匯算清繳???
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2022-03-19
我用銀行存款繳納所得稅,分錄這樣寫對嗎?借:應交稅費--應交所得稅 貸:銀行存款
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2018-01-15
老師你好!查賬征收企業,第二季度本年利潤沒計提所得稅時是9059.96元,計提完所得稅本年利潤是8606.96,按那個稅交企業所得稅呢!計提分錄是借:所得稅453 貸:應交稅費-應交企業所得稅453
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2019-06-25
累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預繳企業所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應交稅費-企業所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
老師,我們公司前四年的虧損的,去年和今年有盈利了,但是在申報今年第一季度所得稅時不能填以前年度調整,那這個月要交所得稅嗎
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2019-04-15
司2019年1月繳納2018年第四季度的企業所得稅,在2018年12月沒有計提企業所得稅,在2019年1月繳納時怎樣做會計分錄呢?
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2019-04-09
老師,我司申報2021年企業所得稅的年報時,退還了一筆企業所得稅給我司,這個分錄怎么做呢
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2022-05-09
老師您好,跨年多計提的銷售費用,本月在做調整,通過以前年度損益調整,請問在電子稅務局如何申報,是要修改2021年的企業所得稅申報表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
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