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公會經費計提,借管理費用-規費,貸應交稅金-房產稅,對嗎?為什么不是貸應付職工薪酬呀
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2022-05-06
想問一下,有沒有借 管理費用和庫存現金,貸 銀行存款這個分錄?就是假如張三前面題目里沒有預借,后面題目中說張三直接報銷差旅費2800,退回現金200,這種分錄怎么寫?為什么不能貸方寫銀行存款,他不是沒有預借嗎?所以不應該貸方是銀行存款嗎
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2023-12-21
老師,11月份收到我們租用的辦公室的發票,租房的錢也是一次性付清的,當時我做的分錄是借管理費用,應交稅費,貸庫存現金,我們是個人獨資一般納稅人,到了這個季度交經營所得的時候,管理費用的這部分錢可以計入收入費用中的費用么?
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2021-12-29
管理費用-工資-社保-公積金的金額是不是應該跟應付職工薪酬-工資-社保-公積金的一致?如果不一致該怎么調整
1/884
2016-09-13
科目是其他應收款,對方科目是管理費用和庫存現金,如何填寫總分類帳
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2022-10-23
老師,我們公司個稅,社保和公積金都是公司承擔,我們固定拿到的就是一個整數,所以我平時做賬也都是按照社保個稅公積金都公司承擔的方式做的,比如:借:管理費用(公司和個人的總和)貸:應付職工薪酬 ,這樣的話好像把個人的部分也計入公司管理費用里了,這樣匯算清繳要調增嗎?
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2022-03-02
匯算清繳時水利建設基金是屬于管理費用科目還是稅金及附加科目中
1/1417
2020-04-12
老師你好,我司貨車買了保險,他有個車船稅,分錄借管理費用-車輛,應交稅費-增(進)貸銀行存款,借:稅金及附加貸:應交稅費-車船稅,借:應交稅費-車船稅貸銀行存款。這樣做對嗎?
1/1003
2019-12-19
房產稅,土地使用稅計入管理費用,還是稅金及附加
1/1451
2021-05-05
你好在入招待費時借:管理費用 代:庫存現金 入完后資產負債表怎是不平是怎么回事
1/757
2020-07-01
老師,公司剛成立發生的打印費辦公用品費什么的,老板自己微信買的。作分錄是借記管理費用-籌辦費,貸方記其他應付款還是庫存現金呢
1/111
2024-05-10
用吸收資金的現金付工資,是不是利潤表只要填管理費用就可以,利潤表為負,然后資產負債表填貨幣資金
1/944
2020-01-12
老師 你好 請問辦公室裝修購買的五金材料是和裝修費一起計入長期待攤費用 還是五金材料計入管理費用?謝謝
1/1356
2019-11-06
現在計提營業及附加,改成稅金及附加了嗎,我們公司之前的印花稅是先放到借:管理費用,貸:應交稅費-印花稅,等次月15號前繳稅款時,借:應交稅費-印花稅,貸:銀行存款,這樣處理可以嗎
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2017-12-01
計提印花稅,放在稅金及附加還是管理費用 ?
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2022-04-11
老師您好! 上個月剛接手一個新成立的公司,發生的費用做憑證,做成“借:管理費用-開辦費 貸:庫存現金”了,應該是“借:長期待攤費用-開辦費 貸:庫存現金”吧,現在怎么辦呢?要沖紅重做嗎?
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2019-06-13
老板現是用其他應付款—老板,來日常運作。那購買東西時是這樣做分錄借:庫存現金 貸;其他應付款同時 借:管理費用 貸:庫存現金還是直接借:管理費用 貸:其他應付款?
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2019-03-24
借 庫存現金 管理費用 貸其他應收 這筆分錄是什么意思 就是其他應收款我們已經收下來了 所以在貸方 收下來的其他應收款的錢放在了庫存現金里 所以借庫存現金
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2019-09-04
202103月: 借:管理費用-福利費1363.00 貸:應付職工薪酬-應付福利費1363.00 借:應付職工薪酬-應付福利費13630.00 貸:庫存現金13630.00 錯記多寫了個0,現在咋處理?
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2022-08-26
把個人承擔的部分社保和公積金全部計入到借管理費用,貸應付職工薪酬了,匯算清剿怎么調整
1/1248
2017-05-15
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