
別人開張普票給我們,2018年做一筆借:管理費用,貸:其他應付款然后是2019年付款的,借:其他應付款,貸:庫存現金現在呢,他們開了一張銷項負數過來(實際付15000元,負數金額5000元),現在我做調整分錄的話,應該怎么做呀?麻煩老師幫我解答,萬分感謝!
答: 您好 借 管理費用-5000 貸 其他應付款 -5000
庫存現金不夠報銷的話借管理費用,貸其他應付款,等現金充足怎么沖回來。必須在同一個月沖回來嗎?
答: 什么時候有現金或者銀行存款再支付報銷的費用就可以 不一定在同一個月
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
支付員工墊支的管理費用,借其他應付款,貸庫存現金,再借管理費用,貸庫存現金嗎
答: 您好!借管理費用 貸其他應付款


白開水@葉葉 追問
2019-03-24 22:10
答疑郭老師 解答
2019-03-24 22:22
白開水@葉葉 追問
2019-03-24 22:31
答疑郭老師 解答
2019-03-24 22:55