老師,您好,我想問一下,我們從供應商那里買產品,搞活 問
對方發票怎么給你們開?直接是按照折扣之后的嗎? 答
24年補交社保基數漲后做的分錄,12月底沒有預提,當 問
你好,操作是可以,但是要用以前年度損益調整 答
我公司賬上一客戶目前預收余額:412900(之前給對方 問
你好,是的。開差額就行了。 答
危廢處理行業采購的片堿尿素之類的物料用于焚燒 問
您好,這個直接入成本就可以 答
法人開票10萬私車公用,共需繳納多少稅,10萬跟個人 問
法人私車公用開票 10 萬,需繳納的稅有:增值稅約 990.1 元,附加稅約 59.4 元,印花稅 50 元,個人所得稅約 15824 元,共約 16923.5 元。這 10 萬元屬于財產租賃所得,需并入綜合所得進行個人匯算清繳,在匯算時與其他綜合所得合并計算應納稅額,多退少補。 答

11月收到股東10000元,借庫存現金,貸其他應付款,12月裝修費11600元后期沖底投資款的,借庫存現金,貸其他應付款,借管理費用,貸庫存現金現在我想把21600元轉為投資款,可以直接借其他應付款,貸實收資本嗎?
答: 你好,可以的,需要出一個借款,不支付轉投資款的協議 股東簽字。
新公司,公戶里面沒有錢,也沒有庫存現金,支出的賬是直接做借:管理費用貸:其他應付款還是得先向老板借現金借:庫存現金貸:其他應付款然后再正常支出借:管理費用貸:庫存現金
答: 用第一種分錄即可的了呢。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
我們公司支付員工報銷的差旅費和交通費等費用都是老板個人微信支付,我記賬的時候,可以,借:管理費用 貸:其他應付款——領導 可以嗎,還是說,借:庫存現金 貸:其他應付款 然后,借:管理費用 貸:庫存現金
答: 您好!可以的。先借:管理費用 貸:其他應付款——領導 然后再還給領導。


小佩 追問
2021-11-05 17:20
bamboo老師 解答
2021-11-05 17:21
小佩 追問
2021-11-05 17:21
小佩 追問
2021-11-05 17:21
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2021-11-05 17:22
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2021-11-05 17:25
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2021-11-05 17:28
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2021-11-05 17:38
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2021-11-05 17:57
小佩 追問
2021-11-05 18:26
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2021-11-05 18:27