
請(qǐng)問老師,借款時(shí),借,其他應(yīng)收款,貸,庫存現(xiàn)金。報(bào)銷時(shí),借,管理費(fèi)用,貸,其他應(yīng)收款。是嗎
答: 是的,是這樣理解的,分錄是正確的。
借庫存現(xiàn)金500 管理費(fèi)用2500 貸其他應(yīng)收款3000,最下面的一個(gè)題 是這樣做嗎 差旅費(fèi)為什么放在 貸其他應(yīng)收款里 其他應(yīng)收款不是借出去還要收回來的錢 差旅費(fèi)時(shí)借出去還要收回來的錢嗎
答: S拿錢的時(shí)候,借:其他應(yīng)收款-S 3000 貸:庫存現(xiàn)金 3000 S回來,拿著發(fā)票報(bào)銷的時(shí)候,借:庫存現(xiàn)金500 管理費(fèi)用-差旅費(fèi) 2500 貸:其他應(yīng)收款-S 3000
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如果股東前面借款,但是已經(jīng)根據(jù)借條做:其他應(yīng)收款-木木人 貸:庫存現(xiàn)金 后面的話 他拿來發(fā)票做報(bào)銷我們做 借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)收款 等退回多余借款的時(shí)候 我們做 借:庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款 這樣子就平了。但是現(xiàn)在我們股東還沒有退回來余款,他說我們不要體現(xiàn)要有借款這個(gè)憑據(jù),老師我早已經(jīng)入賬了,但是現(xiàn)在要改的話要怎么改才沒有記錄呢
答: 之前的借款不做,你的現(xiàn)金賬和實(shí)物不一致的,

