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老師你好,我有一張增值稅抵扣聯5月份開的,要勾選抵扣,但是稅款所屬期6月,我勾選的時候不能點擊確認打印
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2022-06-13
個月15號前申報這個月的稅,供應商的開票日期是下個月15號前可以拿來抵扣上個月的稅款嗎
1/1441
2018-09-20
當前稅款所屬期: 2019年11月 (當期可抵扣勾選、確認截止日期為:2019年12月15日),就是我可以在12月1日-12月15日前勾選確認發票,是屬于11月份的是嗎?
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2019-11-30
現在申報7月份的增值稅,開票日期為8月的,可以作為7月份的進項抵扣認證嗎
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2021-08-11
老師,我公司再稅款所屬期內做了不抵扣勾選,現在跨月了如何撤銷不抵扣勾選,因為這幾張發票需要用于退稅
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2024-10-29
21年9月開票銷項抵扣的進項票開票日期能否是21年10月?
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2021-09-26
比如一個公司,2017年長期借款里面保證借款和抵押借款沒有期初余額,只有期末余額。2018年期初期末都有,這是不是意味著17年該公司一開始沒有計劃保證借款和抵押借款?還是什么別的意思?
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2019-07-02
老師 您好 他上期加計抵減里面有余額、這期用完 請問怎么寫分錄?
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2020-02-19
進項發票的認證期限是一年嗎 ?認證之后是可以無限期的留抵嗎?
1/1843
2018-10-18
老師 籌建期的一些費用的專票可以做進進項稅 自便后期留抵嗎
1/115
2024-04-24
當期收到增值稅專用發票,當期不認證抵扣,應該怎樣做會計處理?
1/2114
2017-08-30
一般納稅人輔導期期間進項稅不予抵扣,計提銷項稅怎么做分錄
1/907
2019-03-22
去年有筆減免稅330,這個是還沒有抵扣呢,但是做帳是借應交稅費━應交增值稅━銷項稅額330 貸應交稅費━應交增值稅━減免稅330,之前做帳的人走了,不知道為啥這樣做,現在稅務那邊說系統確實是330沒抵扣,那這邊現在能把它調回減免稅科目去么?
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2018-08-03
如果當期沒有銷項,且進項稅進行了認證,結果當期增值稅申報時,把進項稅額填在了本期認證相符且本期未申報抵扣,下月有銷項時稅務不允許抵扣,有什么辦法呢
1/1055
2018-07-28
老師就是我們購買金稅盤,不是可以全額抵扣增值稅嗎?現在還沒有增值稅抵扣的話是不是先不要做減免稅款分錄,以后有抵扣在做,還是現在就可以做呢
1/1128
2018-09-30
老師,出口退稅里面的內容,對于應納稅額絕對數<或=退稅限額的時候,免抵稅額=退稅限額-應納稅額絕對數,那么留抵稅額等于什么減去什么
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2019-07-03
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數據填就可以了是嗎?聽說固定資產進項稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報表中的固定資產進項稅額抵扣情況表的全年累計數填進去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護費抵減增值稅時:是先做金稅盤維護費抵減增值稅分錄先還是先做結轉減免稅分錄先?借應交稅費—增值稅(減免稅款)貸管理費用 借應交稅費—增值稅(銷項稅額)貸應交稅費—增值稅(減免稅款),這個循序對嗎?謝謝!
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2022-02-16
我的費用有分攤在六月份的,然后我的利潤不就是負的,那我。就這個季度七八九月份的時候我這個可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個月的抵這個月就是這個季度的能抵嗎?
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2018-07-07
服務業納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計算的10%抵減應納稅額,通達物業當月銷項稅小于進項稅,那這個加計抵扣的金額7856.76沒有用上,為什么不放在下期能抵扣的進項稅里面呢
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2019-09-27
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