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老師本期應(yīng)納稅減征額,要手動(dòng)填寫嗎?應(yīng)納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
申報(bào)表期末留抵78598.67 資產(chǎn)負(fù)債表期末正數(shù)18894.46,調(diào)整完后。摘要寫什么??
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2021-10-07
籌備期發(fā)票都認(rèn)證了,但當(dāng)期沒抵扣,就全都只能做到開辦費(fèi)了吧
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2018-07-04
本期銷項(xiàng)稅額10萬,進(jìn)項(xiàng)稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
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2020-04-28
上一期申報(bào)的時(shí)候沒有減預(yù)繳可以在下一期申報(bào)的時(shí)候抵減嗎?
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2017-10-11
期初留抵進(jìn)項(xiàng)稅0.5萬元,當(dāng)期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運(yùn)輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過認(rèn)證并申報(bào)抵扣。
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2022-11-15
如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)期確認(rèn)認(rèn)證的增值稅發(fā)票認(rèn)證多了,即稅負(fù)低了,能在申報(bào)的時(shí)候留抵嗎?留些下一期申報(bào)時(shí)再抵扣。
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2019-03-05
請問,本期認(rèn)證可抵扣稅額110-本期銷項(xiàng)稅額120=應(yīng)交稅額10,加計(jì)抵減后不需要繳稅還結(jié)余1,這個(gè)怎么做賬務(wù)處理?
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2019-05-16
2月認(rèn)證的留抵發(fā)票,四月份報(bào)表上沒顯示出來,可以直接和本期的進(jìn)項(xiàng)相加填在表二的本期認(rèn)證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
服務(wù)業(yè)納稅人按照當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)算的10%抵減應(yīng)納稅額,通達(dá)物業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅小于進(jìn)項(xiàng)稅,那這個(gè)加計(jì)抵扣的金額7856.76沒有用上,為什么不放在下期能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅里面呢
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2019-09-27
老師,請問原來公司有買了個(gè)不動(dòng)產(chǎn),分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當(dāng)時(shí)沒有抵扣,現(xiàn)在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項(xiàng)是“本期不動(dòng)產(chǎn)允許抵扣”,現(xiàn)在沒有這一項(xiàng)了
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2022-01-06
公司在國稅只有交增值稅,沒有享受減免稅,那就按正常年度數(shù)據(jù)填就可以了是嗎?聽說固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅抵扣也算減免的,那是否把納稅申報(bào)表中的固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣情況表的全年累計(jì)數(shù)填進(jìn)去就可以。是否填在征前減免這一欄。
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2017-06-18
老師好!請問:本月金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅時(shí):是先做金稅盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅分錄先還是先做結(jié)轉(zhuǎn)減免稅分錄先?借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款)貸管理費(fèi)用 借應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(銷項(xiàng)稅額)貸應(yīng)交稅費(fèi)—增值稅(減免稅款),這個(gè)循序?qū)幔恐x謝!
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2022-02-16
我的費(fèi)用有分?jǐn)傇诹路莸模缓笪业睦麧櫜痪褪秦?fù)的,那我。就這個(gè)季度七八九月份的時(shí)候我這個(gè)可以抵免嗎,就是抵稅。就把上個(gè)月的抵這個(gè)月就是這個(gè)季度的能抵嗎?
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2018-07-07
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
算加計(jì)遞減額的當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額只包括當(dāng)期認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)嗎?
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2019-12-06
老師,公司籌建期、還沒正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費(fèi)進(jìn)項(xiàng)可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證多了1000多元,這個(gè)可以在本期抵扣銷項(xiàng)稅嗎?
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2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費(fèi),本期申報(bào)可以抵減嗎,在哪個(gè)位置填報(bào)呢
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2020-06-09
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