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11月做賬長期待攤費用有進項稅,把進項稅像做在建工程一樣分期抵扣,長期待攤費用不是不能分期嗎,我12月做賬把它調出來,是不是借應交稅費_進項稅8000,借待抵扣-8000還是待抵扣直接計入貸方我報稅又怎么調出來
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2019-01-02
從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵數(shù)還有多少呢?比如我們期初留抵有90473.73,本期銷項有64707.41,進項為0,已交稅金有14034.18,其中14034.18里面有按簡易征收交完的,有工程代開預交的。可是這樣從賬上怎么算出本期留抵的呢?
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2018-06-21
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發(fā)票(含貨物運輸業(yè)增值稅專用發(fā)票)已經(jīng)通過認證并申報抵扣。
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2022-11-15
老師本期應納稅減征額,要手動填寫嗎?應納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
申報表期末留抵78598.67 資產(chǎn)負債表期末正數(shù)18894.46,調整完后。摘要寫什么??
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2021-10-07
籌備期發(fā)票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
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2018-07-04
本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
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2020-04-28
上一期申報的時候沒有減預繳可以在下一期申報的時候抵減嗎?
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2017-10-11
如果發(fā)現(xiàn)當期確認認證的增值稅發(fā)票認證多了,即稅負低了,能在申報的時候留抵嗎?留些下一期申報時再抵扣。
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2019-03-05
請問,本期認證可抵扣稅額110-本期銷項稅額120=應交稅額10,加計抵減后不需要繳稅還結余1,這個怎么做賬務處理?
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2019-05-16
2月認證的留抵發(fā)票,四月份報表上沒顯示出來,可以直接和本期的進項相加填在表二的本期認證且抵扣里面嗎
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2019-05-17
服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計算的10%抵減應納稅額,通達物業(yè)當月銷項稅小于進項稅,那這個加計抵扣的金額7856.76沒有用上,為什么不放在下期能抵扣的進項稅里面呢
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2019-09-27
老師,請問原來公司有買了個不動產(chǎn),分期抵扣的,還有40%的金額 39876.42當時沒有抵扣,現(xiàn)在如果抵扣的話可以填在附表哪一行呢?原來的(四)項是“本期不動產(chǎn)允許抵扣”,現(xiàn)在沒有這一項了
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2022-01-06
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
老師,公司籌建期、還沒正式生產(chǎn)期間產(chǎn)生的電費進項可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進項認證多了1000多元,這個可以在本期抵扣銷項稅嗎?
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2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費,本期申報可以抵減嗎,在哪個位置填報呢
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2020-06-09
算加計遞減額的當期可抵扣進項稅額只包括當期認證的進項嗎?
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2019-12-06
取得農產(chǎn)品免稅普通銷售發(fā)票抵扣進項后,因發(fā)票無抵扣聯(lián)是將復印件附在憑證后面,原件作為抵扣憑證單獨保存,還是發(fā)票聯(lián)付憑證后面,不用單獨保存抵扣憑證?
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2021-07-20
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