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年金凈流量=現(xiàn)金凈流量的總現(xiàn)值(凈現(xiàn)值)/年金現(xiàn)值系數(shù),這個(gè)公式不知道怎么推導(dǎo)出來(lái)的啊
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2021-05-24
老師,建筑企業(yè)一般納稅人,收到預(yù)收款未開發(fā)票,已經(jīng)預(yù)繳增值稅,可以在增值稅申報(bào)時(shí)抵減增值稅后的余額繳納增值稅嗎
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2018-12-05
銷賬>進(jìn)賬 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)賬稅額 貸: 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 分錄對(duì)嗎?
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人3%增值稅,政策優(yōu)惠1%繳納增值稅 請(qǐng)問(wèn):小規(guī)模納稅人做停車費(fèi),按照多少繳納增值?對(duì)此增值稅優(yōu)惠政策嗎?
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2021-08-18
小規(guī)模如酒店計(jì)提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄,一般納稅人如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計(jì)提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄
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2017-07-30
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬(wàn),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅5萬(wàn),可借方預(yù)交增值稅有50萬(wàn),月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-02-27
借,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。 摘要怎么寫
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2020-07-28
?物業(yè)公司收取的自來(lái)水水費(fèi),如何繳納增值稅?是差額開具增值稅發(fā)/票還是全額開具增值稅發(fā)/票?增值稅納稅申報(bào)如何填寫?
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2017-06-07
建筑施工老項(xiàng)目簡(jiǎn)易計(jì)稅征收增值稅的,其增值稅稅負(fù)是3%嗎 申報(bào)納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅嗎
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2018-01-04
可轉(zhuǎn)債公司債券負(fù)債成分的初始入賬價(jià)值解析錯(cuò)誤,2000*0.6499+2000*6%*(p/A,9%,5)=1766.56.并不是(2 000+2 000×6%×5)×(P/F,9%,5)=1 689.74,利息是用年金現(xiàn)值系數(shù)計(jì)算,并不是用復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)計(jì)算!!!
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2024-08-26
天誠(chéng)建筑公司系增值稅一般納稅人。10月份銷項(xiàng)稅額為110萬(wàn)元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為155萬(wàn)元。11月份銷項(xiàng)稅額為320萬(wàn)元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為240萬(wàn)元;當(dāng)月部分鋼材被盜,應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額61萬(wàn)元。12月10日,申報(bào)繳納11月份增值稅(單位:萬(wàn)元) (1)請(qǐng)計(jì)算10月應(yīng)納增值稅稅額。 .(2)請(qǐng)列出11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄。(3)請(qǐng)計(jì)算11月應(yīng)納增值稅稅額。 (4)請(qǐng)列示11月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會(huì)計(jì)分錄。 ·(5)請(qǐng)列示12月申報(bào)繳納11月增值稅的會(huì)計(jì)分錄。(6)請(qǐng)?zhí)盍?2月申報(bào)繳納11月增值稅的納稅申報(bào)表。
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2024-07-03
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 老師,這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅在哪里平,上一步是什么分錄
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2018-12-14
結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅,為什么是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而不是借管理費(fèi)用-稅金?
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2016-11-15
11月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,11月沒(méi)有繳納增值稅同時(shí)賬務(wù)上沒(méi)做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在在12月結(jié)轉(zhuǎn)11月增值稅行不行?
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2019-01-14
老師,房地產(chǎn)公司需要繳納增值稅和土地增值稅,是吧?增值稅是在收到房屋預(yù)收款就繳納嗎?土地增值稅是什么時(shí)候繳納?
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2020-11-28
請(qǐng)問(wèn),年底多出的留抵增值稅進(jìn)項(xiàng),余額在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 還是 在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方?
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2022-01-10
老師,請(qǐng)問(wèn)12月份增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅”科目里嗎?
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2021-01-18
內(nèi)賬應(yīng)交增值稅的未交增值稅在借方是什么意思,為什么還有個(gè)應(yīng)交增值稅科目
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2017-08-17
請(qǐng)問(wèn),轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是留底稅額,未交增值稅的貸方是要繳納的增值稅對(duì)嗎
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2019-12-12
應(yīng)交增值稅額怎么算的啊,為啥算的應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),結(jié)果還是交了45000的增值稅
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2019-06-13
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