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建筑行業,比如收到預收款2千萬,已經按照2%預繳增值稅,請問現在可以先開幾百萬的發票出去嗎?開出來的發票已經夠進項,請問增值稅申報表中的稅額抵減情況表已經預繳的增值稅可不可以先不抵減呢?
老師,一般納稅人建筑公司,外地預繳稅款,本次申報增值稅時,申報表四有外地預繳增值稅的數值,本次抵扣不全部抵扣可行,剩余的下次能抵嗎
建筑勞務公司是一般納稅人,在項目地預繳增值稅稅款,增值稅納稅申報表附列資料四,建筑服務預征繳納稅款,本期發生額填寫的是預繳稅款,實際抵減稅額需要填稅款嗎?

