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老師,你好!請(qǐng)問(wèn)城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項(xiàng)的增值稅嗎?還是按應(yīng)交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這個(gè)分錄是什么意思呢
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2021-06-30
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時(shí)候會(huì)計(jì)分錄直接是:借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅這個(gè)分錄對(duì)嗎
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2019-03-06
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
網(wǎng)上預(yù)繳增值稅申報(bào)表填錯(cuò)了而且合同沒有上傳就提交上去了,怎么撤銷回來(lái)重新填
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2020-06-18
如何結(jié)轉(zhuǎn)預(yù)繳的增值稅附加稅;之前是預(yù)繳增值稅,現(xiàn)在開具發(fā)票后這兩個(gè)要如何結(jié)轉(zhuǎn)
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2023-07-15
個(gè)增值稅申報(bào)表,24欄556205.86是我們7月份需要繳的增值稅。25欄314422.89 是我們7月/15號(hào)申報(bào)6月份已經(jīng)繳納的增值稅。28-31欄我不明白是什么意思,另外我們還有392705.52元的預(yù)繳增值稅還未抵扣,我不知道這個(gè)392705.52的預(yù)繳增值稅應(yīng)該填在哪個(gè)欄次,另外我們這個(gè)月應(yīng)該是只繳163800.34=556505.86-392705.52,這個(gè)在主表那里怎么顯示
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2017-08-10
建筑行業(yè)有項(xiàng)目在外地跨區(qū)域當(dāng)月已開票給甲方,然后在電子稅務(wù)上預(yù)繳增值稅附加稅后,需要填寫反饋信息,后面的部驟
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2022-05-30
中山營(yíng)改增裝修費(fèi)增值稅增值稅專用發(fā)票開具時(shí)限的規(guī)定?
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2016-04-20
一,某生產(chǎn)企業(yè),系增值稅一般納稅人,納稅期限為一個(gè)月,當(dāng)年3月份發(fā)生業(yè)務(wù)如下 (1)10日,除銷其產(chǎn)品一批,開出增值稅專用發(fā)果一張,價(jià)稅會(huì)計(jì)金額為1469000元。 (2)20日,購(gòu)進(jìn)生產(chǎn)用原料A一批,貨值價(jià)稅合計(jì)1040000萬(wàn)元,依法取得了增值稅 專用發(fā)票 (3)25日,因部分貨物質(zhì)量與合同約定不符該企業(yè)收到購(gòu)貨方退回的產(chǎn)品(該產(chǎn)品 為1月份賒銷)若干,貨值22600元(含稅價(jià),根據(jù)退貨證明單開具了紅字增值稅專用發(fā)票。 要求:計(jì)算該企業(yè)3月份應(yīng)當(dāng)繳納的增值稅額?該企業(yè)應(yīng)當(dāng)在什么期間向其主管稅務(wù)機(jī) 關(guān)中報(bào)并繳納增值稅款?
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2022-04-21
現(xiàn)在不是營(yíng)改增了嗎?我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在公司不買稅控系統(tǒng),那我們以前的開票系統(tǒng)還能用嗎
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2016-04-28
請(qǐng)問(wèn)老師:月末,進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末不需要結(jié)轉(zhuǎn); 問(wèn)題一:發(fā)票系統(tǒng)里的進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票怎么選擇呢? 問(wèn)題二:那么本月如何進(jìn)行增值稅納稅申報(bào)呢? 問(wèn)題三:進(jìn)行本月增值稅申報(bào)的時(shí)候,會(huì)計(jì)的賬務(wù)處理怎么做?
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2019-10-22
請(qǐng)教老師,我們是私募基金管理人,資管產(chǎn)品是契約型基金,需要繳納所得稅嘛?如果不繳納,財(cái)稅政策是哪個(gè) 管理人代基金產(chǎn)品繳納的增值稅后,那么管理人的財(cái)務(wù)報(bào)表是不是要和增值稅系統(tǒng)申報(bào)的收入一致?
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2023-07-20
某工廠系增值稅一般納稅人,2018年12月份銷售自己使用過(guò)的設(shè)備一臺(tái),取得含稅銷售額9.5萬(wàn)元,已知該設(shè)備于2017年6月購(gòu)入時(shí)已抵扣進(jìn)項(xiàng),已計(jì)提折舊2萬(wàn)元,側(cè)該工廠銷售設(shè)備應(yīng)繳納的增值稅為多少萬(wàn)元。
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2019-06-04
某建筑公司系一般納稅人。2021年6月16日銷售一輛運(yùn)輸用卡車,取得銷售收入60000元,并享受了減稅政策。該卡車為2014年5月購(gòu)入,則該項(xiàng)銷售行為應(yīng)納增值稅為( )元。 應(yīng)納增值稅=60000/(1+3%)×2%=1165.05(元) 為什么不是銷售二手車
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2023-07-12
增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的區(qū)別
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2015-12-04
普通增值稅發(fā)票和增值稅發(fā)票有什么區(qū)別
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2015-09-28
專用增值稅發(fā)票和普通增值稅發(fā)票的區(qū)別
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2015-09-30
轉(zhuǎn)出多交增值稅和未交增值稅的會(huì)計(jì)處理
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2018-06-19
老師,年末增值稅留底了,需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅嗎
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2019-06-06
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