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中山增值稅普通發(fā)票能否出具營改增[裝修費(fèi)]增值稅發(fā)票的?
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2015-10-27
營改增5月1日是收入改增值稅還是四月份收入改增值稅
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2016-04-05
天誠建筑公司系增值稅一般納稅人。10月份銷項(xiàng)稅額為110萬元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為155萬元。11月份銷項(xiàng)稅額為320萬元,當(dāng)期認(rèn)證抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為240萬元;當(dāng)月部分鋼材被盜,應(yīng)轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額61萬元。12月10日,申報(bào)繳納11月份增值稅(單位:萬元) (1)請計(jì)算10月應(yīng)納增值稅稅額。 .(2)請列出11月進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會計(jì)分錄。(3)請計(jì)算11月應(yīng)納增值稅稅額。 (4)請列示11月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的會計(jì)分錄。 ·(5)請列示12月申報(bào)繳納11月增值稅的會計(jì)分錄。(6)請?zhí)盍?2月申報(bào)繳納11月增值稅的納稅申報(bào)表。
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2024-07-03
老師,今天去增票沒增來,領(lǐng)到批準(zhǔn)了,系統(tǒng)不出來票。。是不是有兩張票沒有開完就不能增嗎?一個(gè)月只能增一次票嗎?
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2019-06-27
老師,我們會計(jì)說的增值稅預(yù)警值8.85%,是什么意思啊
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2020-12-21
稅盤費(fèi)用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會有借方余額900) (1)購入借管理費(fèi)用900,貸現(xiàn)金900 (2)抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費(fèi)用900 (3)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-12-17
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個(gè)分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅?,還需要寫下面那個(gè)分錄?借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
提一個(gè)一般納稅人的稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減增值稅問題,我先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后再抵減嗎,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤維護(hù)費(fèi)抵減,借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ,貸 營業(yè)外收入,這樣行嗎,如果不對,應(yīng)該怎么做
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2018-01-11
1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開出 4 張票 1,增值稅專票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專票 325000 4,增值稅專票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開增值稅專票235000,增值稅專票 175000.計(jì)算 4月份報(bào)稅期一共要交多錢的稅款?
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2022-10-27
內(nèi)賬應(yīng)交增值稅的未交增值稅在借方是什么意思,為什么還有個(gè)應(yīng)交增值稅科目
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2017-08-17
請問,轉(zhuǎn)出未交增值稅借方是留底稅額,未交增值稅的貸方是要繳納的增值稅對嗎
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2019-12-12
應(yīng)交增值稅額怎么算的啊,為啥算的應(yīng)交增值稅為負(fù)數(shù),結(jié)果還是交了45000的增值稅
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2019-06-13
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 老師,這個(gè)轉(zhuǎn)出多交增值稅在哪里平,上一步是什么分錄
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2018-12-14
結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅,為什么是借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,而不是借管理費(fèi)用-稅金?
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2016-11-15
11月增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,11月沒有繳納增值稅同時(shí)賬務(wù)上沒做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在在12月結(jié)轉(zhuǎn)11月增值稅行不行?
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2019-01-14
老師,房地產(chǎn)公司需要繳納增值稅和土地增值稅,是吧?增值稅是在收到房屋預(yù)收款就繳納嗎?土地增值稅是什么時(shí)候繳納?
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2020-11-28
請問,年底多出的留抵增值稅進(jìn)項(xiàng),余額在 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 還是 在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅的借方?
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2022-01-10
老師,請問12月份增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅”科目里嗎?
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2021-01-18
到年底,應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未出交增值稅,這個(gè)科目到年底時(shí)需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
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2021-03-04
代開的增值稅發(fā)票已繳納增值稅了,在計(jì)算附加稅時(shí)是不是要加上代開票增值稅
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2017-04-13
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