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借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 老師,這個轉(zhuǎn)出多交增值稅在哪里平,上一步是什么分錄
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2018-12-14
結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅,為什么是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,而不是借管理費用-稅金?
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2016-11-15
11月增值稅進(jìn)項稅額大于銷項稅額,11月沒有繳納增值稅同時賬務(wù)上沒做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在在12月結(jié)轉(zhuǎn)11月增值稅行不行?
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2019-01-14
老師,房地產(chǎn)公司需要繳納增值稅和土地增值稅,是吧?增值稅是在收到房屋預(yù)收款就繳納嗎?土地增值稅是什么時候繳納?
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2020-11-28
請問,年底多出的留抵增值稅進(jìn)項,余額在 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 還是 在應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方?
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2022-01-10
老師,請問12月份增值稅進(jìn)項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費~未交增值稅”科目里嗎?
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2021-01-18
增值稅現(xiàn)在月底做借方:增值稅銷項5萬,貸方增值稅進(jìn)項4萬,應(yīng)交稅金轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,然后在做分錄借方:應(yīng)交稅金-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬,貸方應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬,。繳納的時候做借方:應(yīng)交稅金-未交增值稅1萬,貸方銀行存款1萬是嗎???
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2017-02-08
假如進(jìn)項9萬,銷項10萬,分錄這么做對嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額10萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額9萬 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬。 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1萬 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1萬
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2020-07-10
應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅 借 774.4 應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項稅額 借 17,332.94 應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅\\轉(zhuǎn)出未交增值稅 借 7,004.15 應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅\\減免稅款 借 1,515.46 應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅\\銷項稅額 貸 8,975.83 應(yīng)交稅費\\應(yīng)交增值稅\\進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸 16,102.32 年末怎么結(jié)轉(zhuǎn)平呢 老師
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2023-01-04
應(yīng)交稅費增值稅的科目是不是月末進(jìn)項和銷項都要結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目,然后如果應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 科目是借方余額是留底,就不用轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費-未交增值稅,如果是貸方余額就轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2019-03-22
當(dāng)月計提增值稅時 借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅 )貸應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 下月繳納時借 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 貸銀行存款 那這樣,應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)這個科目不就有余額了嗎。這個科目可以反應(yīng)什么呢
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2020-06-16
1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0, 10月銷項-進(jìn)項=100,憑證憑證分錄為借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅100, 11月銷項-進(jìn)項=-300,是否應(yīng)該做分錄借:應(yīng)交稅費—未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100?
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2020-01-21
老師,月末要做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅差額應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預(yù)交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預(yù)交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當(dāng)月計提增值稅是不是應(yīng)該借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師您好,結(jié)轉(zhuǎn)12月未交增值稅:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
老師,你好!請問城建稅是根據(jù)增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應(yīng)交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候會計分錄直接是:借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
3/2499
2019-03-06
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 期末多交增值稅為什么從借方余額轉(zhuǎn)出?不是可以留抵嗎?
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2020-06-29
中山營改增裝修費增值稅增值稅專用發(fā)票開具時限的規(guī)定?
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2016-04-20
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