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惠州增值稅發(fā)票抵扣營改增制作費增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-25
現(xiàn)在不是營改增了嗎?我們是小規(guī)模納稅人,現(xiàn)在公司不買稅控系統(tǒng),那我們以前的開票系統(tǒng)還能用嗎
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2016-04-28
年金凈流量=現(xiàn)金凈流量的總現(xiàn)值(凈現(xiàn)值)/年金現(xiàn)值系數(shù),這個公式不知道怎么推導(dǎo)出來的啊
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2021-05-24
稅盤費用抵減增值稅(為什么交完稅后未交增值稅會有借方余額900) (1)購入借管理費用900,貸現(xiàn)金900 (2)抵減借應(yīng)交增值稅-減免稅款900 貸管理費用900 (3)結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅借轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸未交增值稅 (4)交稅,借未交增值稅 貸銀行存款
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2021-12-17
月末轉(zhuǎn)出未交增值稅需要寫2個分錄?不是只寫借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅?,還需要寫下面那個分錄?借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額和應(yīng)交稅費轉(zhuǎn)出未交增值稅?
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2021-07-29
提一個一般納稅人的稅控盤維護費抵減增值稅問題,我先結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,然后再抵減嗎,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交增值稅-未交增值稅,然后稅控盤維護費抵減,借應(yīng)交稅費-未交增值稅 ,貸 營業(yè)外收入,這樣行嗎,如果不對,應(yīng)該怎么做
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2018-01-11
1. 陜西**商貿(mào)有限公司一般納稅人,3月份開出 4 張票 1,增值稅專票 65000 元2,增值稅普票 32000 元 3.增值稅專票 325000 4,增值稅專票 12500 。當(dāng)月月份收到了3張發(fā)票,增值稅普通發(fā)票 7500g元,代開增值稅專票235000,增值稅專票 175000.計算 4月份報稅期一共要交多錢的稅款?
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2022-10-27
我上期申報時,增值稅增控系統(tǒng)專用設(shè)備及技術(shù)維護費17%的稅作為留底在申報時反應(yīng),本期由于申報表改變,剩余的在申報表中沒有提示出來,本月怎樣在報表中填寫呢?
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2016-07-10
老師,期末需要交納增值稅,這個科目是要轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-未交增值稅嗎?
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2021-09-07
增值稅預(yù)繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經(jīng)申報,增值稅預(yù)繳還需要申報嗎?
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2018-09-14
預(yù)繳土地增值稅怎么計算,預(yù)收50萬房款,預(yù)繳增值稅13761.47;應(yīng)該預(yù)繳多少土地增值稅
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2022-04-14
你好,企業(yè)既有簡易征收的增值稅也有一般計稅的增值稅時,增值稅賬務(wù)如何處理?
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2019-10-12
應(yīng)交稅費為負數(shù),增值稅專用發(fā)票稅費為繳納,負數(shù)大于增值稅,還用繳納增值稅嗎?
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2022-04-08
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 老師,這個轉(zhuǎn)出多交增值稅在哪里平,上一步是什么分錄
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2018-12-14
結(jié)轉(zhuǎn)本期應(yīng)交增值稅,為什么是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅,而不是借管理費用-稅金?
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2016-11-15
11月增值稅進項稅額大于銷項稅額,11月沒有繳納增值稅同時賬務(wù)上沒做增值稅結(jié)轉(zhuǎn),現(xiàn)在在12月結(jié)轉(zhuǎn)11月增值稅行不行?
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2019-01-14
老師,房地產(chǎn)公司需要繳納增值稅和土地增值稅,是吧?增值稅是在收到房屋預(yù)收款就繳納嗎?土地增值稅是什么時候繳納?
1/1467
2020-11-28
請問,年底多出的留抵增值稅進項,余額在 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方 還是 在應(yīng)交稅費-未交增值稅的借方?
1/691
2022-01-10
老師,請問12月份增值稅進項大于銷項,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”之后,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)到“應(yīng)交稅費~未交增值稅”科目里嗎?
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2021-01-18
2019年已經(jīng)殺賬,出完報表了,但是這個月檢查發(fā)現(xiàn)去年有很多月份,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)里有記錯賬的,賬面上銷項比申報系統(tǒng)中銷項大,同時應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進項稅額)里有部分進項票沒有入賬的,所以現(xiàn)在申報系統(tǒng)中有留抵稅額,而賬面上應(yīng)交稅金有貸方余額,這種情況該怎么調(diào)整?
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2020-03-08
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