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累計12月份利潤總額3088641.03,則12月份計提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預繳企業所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計提所得稅借:所得稅費用 337340.85 貸:應交稅費-企業所得稅337340.85這計提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
年度企業所得稅這樣報對嗎?是直接把10-12月季度企業所得稅的收入總額填進第一行,然后其他是跳出來的對嗎?
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2019-03-07
2019年發現2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除,假如2018年已納企業所得稅80萬元,會計上未做處理 因以前年度實際資產損失未在稅前扣除而多繳的企業所得稅稅款,可在追補確認年度企業所得稅應納稅款中予以抵扣,不足抵扣的,向以后年度遞延抵扣。 “2018年實際資產損失200萬元未在稅前扣除”相當于2018年多繳納企業所得稅=200×15%=30(萬元),則這30萬元可以在2019年企業所得稅應納稅額中扣除。 企業以前年度發生的資產損失未能在當年稅前扣除的,可以按照規定向稅務機關說明并進行專項申報扣除。 追補確認年度是2019年么?
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2022-11-29
老師您好,跨年多計提的銷售費用,本月在做調整,通過以前年度損益調整,請問在電子稅務局如何申報,是要修改2021年的企業所得稅申報表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
2014年新版企業所得稅納稅申報表怎么填
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2015-09-29
請問,2016年1月申報企業所得稅怎么操作
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2015-11-19
老師,請問怎樣操作2017年企業所得稅申報?
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2018-04-17
請問今年申報企業所得稅稅率還是25%嗎
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2019-06-27
老師好!我在電子稅務局里點擊并確定了2021年度企業所得稅年度關聯申報,后來不論我怎么操作都會出現關聯申報業務表,請問怎么取消關聯申報業務表?謝謝啦!
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2022-04-03
老師,我已經去稅務局修改了2022年第四季度所得稅申報表,前面我們已經交了58.72元所得稅,修改報表后是不需要繳稅的,我截圖標記這個位置為啥不可以填寫已預繳的所得稅額
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2023-03-27
老師,所有者權益變動表,有一筆匯算2018年企業所得稅,以前年度損益調整2萬多應該記入這里面的哪個科目啊?
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2020-02-14
老師,2021年累計利潤是13217.86. 2020年年末,以前年度虧損累計余額為220000左右,企業所得稅匯算清繳之后以前年度虧損累計余額也就是最終余額是200000.請問這個季度這個報表需要改動嗎,意思是本季度利潤不超過以前的總虧損的金額,都可以當時彌補以前的年度虧損,不用繳納企業所得稅,就是本季度的利潤自動彌補以前年度虧損嗎,這個表,都填完了,最后利潤是對的,就這樣全申報,不用改什么嗎?所交企業所得稅為0對嗎?
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2021-07-12
老師,我公司2018年11月開的,小規模建筑安裝企業,18年12月稅種都是月報。19年1月增值稅及附加稅,企業所得稅都改為了季報。我想問的是18年12月我零申報的,企業所得稅也零申報的。我公司還要申報企業所得稅匯算清繳嗎?
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2019-04-12
老師您好,小規模季度企業所得稅的資產總額季初怎么填?我們4月15號才成立的,季初是0嗎?但是0過不去
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2021-07-05
計提季度企業所得稅賬務處理,謝謝
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2021-04-11
老師 我這個表格怎么樣 季度企業所得稅才能交100了 怎么是本期應補所得稅是0啊
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2020-10-09
繳納季度企業所得稅也要做計提嗎?
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2021-08-04
老師 做賬按月折舊后就在季度企業所得稅中扣除了啊?做賬不是一次折舊,申報不是做賬完成的嗎?
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2024-01-02
四季度企業所得稅如何計算,賬務處理
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2021-01-04
老師,您好,想請問一下季度企業所得稅預繳延期申報最長可以延期多久呀
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2022-04-13
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