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匯算清繳支付17年度的企業(yè)所得稅分錄怎么寫(xiě)?
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2018-06-08
23年小規(guī)模4季度企業(yè)所得稅季末填哪個(gè)金額
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2024-01-12
就是以前年度企業(yè)所得稅多繳,怎么調(diào)整報(bào)表呢
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2020-10-20
老師,晚上好!企業(yè)所得稅年度匯算退稅的怎么退?
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2024-05-31
1月份繳納上年第四季度企業(yè)所得稅,會(huì)計(jì)分錄
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2020-02-24
上年度企業(yè)所得稅會(huì)計(jì)分錄錯(cuò)誤,今天如何更正
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2023-03-08
一般納稅人的企業(yè),企業(yè)所得稅是按季計(jì)提繳納的,本月填二季度企業(yè)所得稅A表時(shí),本期金額是填六月份利潤(rùn)表的本月金額、累計(jì)金額填六月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額嗎?
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2018-07-10
老師,小規(guī)模納稅不是季度申報(bào)么,二季度申報(bào)的時(shí)候沒(méi)有顯示讓報(bào)企業(yè)所得稅,這次申報(bào)的時(shí)候有了,結(jié)果說(shuō)上期未申報(bào),得申報(bào)完上期才能申報(bào)本期,然后我又選了稅款所屬期,彈出來(lái)已過(guò)申報(bào)期,要去大廳辦,會(huì)不會(huì)罰款?
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2021-10-12
那個(gè)第三季度的財(cái)報(bào)填錯(cuò),現(xiàn)在所得稅年報(bào)調(diào)整,該去哪里調(diào)整呢
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2019-05-10
老師,所得稅年報(bào)資產(chǎn)總額和季報(bào)要一致嗎,年報(bào)是年平均,而季報(bào)是季度平均,應(yīng)該有差異,可是風(fēng)險(xiǎn)提示總是有這項(xiàng)
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2020-04-16
請(qǐng)問(wèn)企業(yè)所得稅年度匯算清繳(符合小微企業(yè))應(yīng)納稅所得額低于100萬(wàn)或高于100萬(wàn)是減按多少來(lái)繳納所得稅?
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2024-03-22
去年多暫估一筆管理費(fèi)用2萬(wàn),賬上已經(jīng)做以前年度損益調(diào)整,并在一季度交了企業(yè)所得稅。但去年第四季度報(bào)表和年報(bào)都是按之前賬上做的,需要更改報(bào)表嗎?匯算清繳需要調(diào)增嗎?(小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
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2023-05-15
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報(bào)所得稅,2020年第二季度申報(bào)時(shí),需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時(shí),借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報(bào)時(shí)繳納嗎,一直掛賬沒(méi)有繳納,假如2020年年末時(shí),2020年累計(jì)利潤(rùn)總額成了負(fù)數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問(wèn)一下,第二季度預(yù)交計(jì)提的所得稅會(huì)計(jì)處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因?yàn)閰R算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
我們公司往年都是虧損,今年一季度盈利了怎樣填寫(xiě)企業(yè)所得稅表需要交企業(yè)所得稅嗎還是可以彌補(bǔ)上年虧損
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2018-04-10
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報(bào)重新申報(bào),我從哪里申報(bào)
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2017-06-03
老師您好,跨年多計(jì)提的銷售費(fèi)用,本月在做調(diào)整,通過(guò)以前年度損益調(diào)整,請(qǐng)問(wèn)在電子稅務(wù)局如何申報(bào),是要修改2021年的企業(yè)所得稅申報(bào)表嗎,怎么修改呢,謝謝您
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2022-07-13
請(qǐng)問(wèn)年度企業(yè)所得稅應(yīng)納稅所得額是1080000元,那實(shí)際應(yīng)納所得稅額是多少需要怎么計(jì)算呢?
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2023-05-26
老師,企業(yè)所得稅中關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)往來(lái)報(bào)告沒(méi)有是不是不用管?也不用申報(bào),本身它也提示申報(bào)屬期不存在年度申報(bào)記錄
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2022-05-06
企業(yè)零申報(bào),國(guó)稅注銷時(shí)要求提供年度所得稅申報(bào)表,是否只需提供申報(bào)表,收入明細(xì)表,支出明細(xì)表,期間費(fèi)用明細(xì)表,
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2017-10-25
報(bào)這個(gè)月的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是1.2萬(wàn),想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬(wàn),企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬(wàn)還是35萬(wàn)呢
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2017-04-05
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