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11月做賬長期待攤費用有進項稅,把進項稅像做在建工程一樣分期抵扣,長期待攤費用不是不能分期嗎,我12月做賬把它調出來,是不是借應交稅費_進項稅8000,借待抵扣-8000還是待抵扣直接計入貸方我報稅又怎么調出來
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2019-01-02
從余額表或者賬上怎么看得出上期留抵數還有多少呢?比如我們期初留抵有90473.73,本期銷項有64707.41,進項為0,已交稅金有14034.18,其中14034.18里面有按簡易征收交完的,有工程代開預交的。可是這樣從賬上怎么算出本期留抵的呢?
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2018-06-21
老師本期應納稅減征額,要手動填寫嗎?應納稅減征額是不是和下一欄 本期免稅額一樣的
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2020-04-11
申報表期末留抵78598.67 資產負債表期末正數18894.46,調整完后。摘要寫什么??
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2021-10-07
籌備期發票都認證了,但當期沒抵扣,就全都只能做到開辦費了吧
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2018-07-04
本期銷項稅額10萬,進項稅額1萬,上期留抵稅額13萬,怎么做分錄
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2020-04-28
上一期申報的時候沒有減預繳可以在下一期申報的時候抵減嗎?
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2017-10-11
期初留抵進項稅0.5萬元,當期取得的增值稅專用發票(含貨物運輸業增值稅專用發票)已經通過認證并申報抵扣。
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2022-11-15
4,5月份有認證進項稅額,沒有收入,所以沒有抵扣。6月有銷項稅額,申報的時候附表二中只顯示本期認證相符的抵扣額,前期認證相符的抵扣額沒有,是否可以抵扣?要在哪里填寫?
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2018-07-05
我想問下,我給米廠買米,他們開給我們的是專票,是免稅的,我們再拿去賣,給對方開專票有免稅嗎 是不是不能免稅 取得免稅發票是一般納稅人按照9%計算抵扣 給對方開具專票按照正常的稅率是嗎
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2023-03-10
老師您好:我不太明白課程中的這句話“建議使用“長期待攤費用—開辦費”這 樣可以避免開辦期的利潤表為負數(虧損)”?放到費用科目,為什么還能避免利潤表為負數,開辦期不是都沒有利潤嗎。
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2022-12-11
老師好!問下本期應交增值稅是等于本期銷項稅額減去本期認證的進項稅額減去上期留抵稅額嗎?
2/1805
2019-11-22
老師,本期交稅10元,抵扣12元,期末留底稅額2元,剩下填的都是0.
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2020-05-07
算加計遞減額的當期可抵扣進項稅額只包括當期認證的進項嗎?
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2019-12-06
老師,公司籌建期、還沒正式生產期間產生的電費進項可以抵扣嗎?
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2020-12-01
老師好,上期進項認證多了1000多元,這個可以在本期抵扣銷項稅嗎?
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2023-01-04
老師,請問用這一期的留底稅額抵扣上一期的增值稅,分錄怎么做?
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2019-05-16
上期多交的地方教育費,本期申報可以抵減嗎,在哪個位置填報呢
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2020-06-09
如果發現當期確認認證的增值稅發票認證多了,即稅負低了,能在申報的時候留抵嗎?留些下一期申報時再抵扣。
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2019-03-05
請問,本期認證可抵扣稅額110-本期銷項稅額120=應交稅額10,加計抵減后不需要繳稅還結余1,這個怎么做賬務處理?
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2019-05-16
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