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老師 財務軟件中先要 繳納的增值稅時 先要結轉增值稅 才能做支付增值稅的賬務處理對吧?這個圖片是銀行對賬單增值稅付款 我怎么做會計分錄的呢???
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2020-04-14
收到一張餐飲的增值稅專用發票。先開始分錄:借:管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。 然后轉出時:借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。 我中間要不要做正常進項稅額結轉:即借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅
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2018-08-30
(3)外購一批化妝品對外贈送,取得增值稅專用發票上注明的價款40000元,增值稅5200元,支付不含稅運輸費1500元,取得運輸企業開具的增值稅專用發票。 (4)外購一批木制一次性筷子,用于本商場職工食堂,取得增值稅專用發票上注明的價款30000元,增值稅3900元,支付不含稅運輸費1400元,取得運輸企業開具的增值稅專用發票。計算本期增值稅銷項稅額、本期允許抵扣的增值稅進項稅額、本期應交增值稅
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2023-11-01
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢? 借:管理費用 貸:現金 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用 請問那個減免稅款的借方余額如何結轉了?月末是要把減免稅額結轉到未交增值稅抵扣銷項稅嗎?? 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅??
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2020-08-20
老師,如果我2020年12份上了社保。本年1月交了2020年12月的社保,并交了上年12月份和本年1月共計二月的公積金。 報稅員在本年1月份報個稅時,沒有填社保和公積金,而且將個人工資10000按8000報了 請問我本月申報個稅時,是不是本月收入填10000, ?社保,公積金按實際扣的一個月的數填寫就好?
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2021-02-01
前提是應交稅費-應交增值稅余額在貸方,表示多交的,這時做分錄: 借:應交稅費-未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅 明明貸方表示增加,怎么說法是轉出多交增值稅呢
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2023-09-27
交增增值稅46000怎么算出收入
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2019-04-10
增值稅發票可以增加多少行
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2019-06-05
增值稅專用發票增票怎么做
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2019-09-20
3月去稅務大廳代開了增值稅專用發票,當時就把增值稅繳了,是小規模納稅人,按季申報增值稅。 3月的賬務怎么做?借:應交增值稅-已交增值稅 3000(比如) 貸:銀行存款1、增值稅貸方要確認嗎?2、附加稅要確認嗎?是按全額確認還是怎么楊
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2017-04-08
請問應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅是怎么用的,是把應交增值稅的下級科目全部轉到過去的意思嗎,如應交增值稅-已交稅金,月末是不是都要先轉到應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅? 這個科目是由哪些科目轉過去的呢
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2020-03-11
老師,月底有未交增值稅的時候做了 借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金--未交增值稅 交稅的時候直接 借:應交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 現在應交稅費--銷項稅額 和應交稅費--轉出未交增值稅有余額 跨年了 怎么做平呀?
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2022-03-03
這個月預繳4000,銷項稅額20000。那分錄是不是。 借:應交稅費-預繳增值稅4000,貸銀行存款4000。月末借:應交稅費-未交增值稅 4000貸:應交稅費-預繳增值稅4000。月末銷項大與于進項,借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 16000貸:應交稅費-未交增值稅16000?
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2019-01-25
A公司為增值稅一般納稅人,其本月進口產品200000元,海關征收32000元增值稅,向農業生產者購入免稅產品30000元,購入原材料300000元,增值稅專用發票注明增值稅為48000元,本來銷售產品1000000元,適用的增值稅稅率為16%。提問,則該企業本來應納的增值稅稅額?
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2019-06-27
2.收到紅光工廠投入的設備一臺,價值56900元,增值稅稅率13%,增值稅7397元。 借: 貸:
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2022-04-16
既不屬于交增值稅的,也不是營改增的企業類型有嗎?是哪些?為什么有些是交增值,而那些交營業稅的又要改過來交 增值稅?
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2016-11-06
問題一,商服增值率低于百分之20也是不用繳納土增稅的嗎?問題二,比方增值率在百分之250,則增值稅是分四段計算的嗎?
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2019-09-06
老師 深圳營改增后增值稅率?
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2019-09-23
增值稅的滾動收入怎樣增加?
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2015-12-17
為什么增加增值稅的是4·08
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2021-05-02
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