老師,月底有未交增值稅的時候做了 借:應交稅金--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅金--未交增值稅 交稅的時候直接 借:應交稅金--未交增值稅 貸:銀行存款 現在應交稅費--銷項稅額 和應交稅費--轉出未交增值稅有余額 跨年了 怎么做平呀?
月半彎
于2022-03-03 10:27 發布 ??459次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2022-03-03 10:29
你好,把銷項都結轉到轉出,未交增值稅就可以的。
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你好,未交增值稅轉出是
借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅
貸:應交稅費-未交增值稅
如果是多交增值稅
借:應交稅費-未交增值
貸:應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26

你好,應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅)月末有余額
2020-05-11 09:38:15

你好,月末轉出未交增值稅,即本月銷項稅額大于進項稅額,要繳納增值稅;月末轉出多交增值稅,即本月銷項稅額小于進項稅額
2020-07-27 23:17:01

個人建議還是按上面的多步驟進行結轉至應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅),再由應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)結轉至應交稅費——未交增值稅。注意如果月末進項稅額大于銷項稅額時,是不需要進行結轉增值稅的,不做任何賬務處理。
2017-07-10 13:07:11

這個科目配置是正確的,但是可能會存在其他不同的記賬方式。比如,當有增值稅減免時,第一貸方可以直接通過“其他收益”來記賬,而不是通過“應交增值稅-轉出未交增值稅”來記賬。
2023-03-27 10:29:26
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郭老師 解答
2022-03-03 10:30
月半彎 追問
2022-03-03 10:32
郭老師 解答
2022-03-03 10:32