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本月應交增值稅1776元,期末結轉增值稅的稅的會計分錄是不是這樣。借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1776 貸:應交稅費-未交增值稅1776下月 繳納的會計分錄借:應交稅費-未交增值稅1776 貸:銀行存款1776
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2018-02-01
一般納稅人借方:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5000 貸方:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6000那么計提增值稅是以下做法正確嗎?如:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000
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2018-01-06
增值額未超過扣除項目金額50% 土地增值稅稅額=增值額×30% 能不能解答一下第一句話什么意思。 增值額未超過。 超過什么? 增值額我可以理解是 買的時候20w,賣的時候22w。然后 增值稅的30%就是 2w里面的30%嗎
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2021-05-31
這月進項稅是20000 銷項是30000 月末需要做這樣的分錄嗎 ?借應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 貸應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 ;然后借應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅
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2018-09-19
老師,今天去增票沒增來,領到批準了,系統不出來票。。是不是有兩張票沒有開完就不能增嗎?一個月只能增一次票嗎?
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2019-06-27
請問建筑項目預繳增值稅申報表這個月因稅務問題申報不了,下個月我可以進電子稅務局選擇上個月所屬期申報預繳增值稅申報表嗎?
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2021-09-24
老師,您好!企業招收退伍士兵,可以減免增值稅附加稅,是財稅的哪年哪個文件呀
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2022-05-09
跨區域預繳增值稅附加稅是不是也減半征收
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2022-08-23
建筑工程異地預繳增值稅附加稅分錄? 異地預繳的城建稅是5%,注冊地城建稅7%,差額部分賬務要表現嗎
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2021-02-25
簡答題 酒廠賣白酒10噸,不含增值稅銷售額200萬,稅率20%,每千克1元,計算消費稅
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2023-10-20
老師請問下我預繳增值稅是在這個報表里面申報嗎 還是在增值稅申報表里面申報呢
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2019-05-13
A公司是一般納稅人,2019 年4 月發生以下業務: 1、4月1日,股東追加投資,以轉賬形式往公司基本存款賬戶中注入投資額 80萬元。 2、4月5日,支付給B 公司財稅咨詢費用,增值稅專用發票上注明價稅合計 12720 元,以銀行存款支付。 3、4月15 日企業購入 X 產品,增值稅專用發票上注明貨款20000元,增值稅 2600 元,發生包裝費,運雜費共計 300 元,己通過銀行付清。 4、 甲報銷差旅費 1500 元,以銀行存款支付,取得合法憑證。 5、4月21日,銷售 丫 產品 1000件,每件售價 300元,增值稅為 39000 元,款項尚未收到。 6、4月25 日,用轉賬支票購買辦公用品一批,共計 600元。 7.從銀行提取現金 800 元備用。 其他資料:銷售商品增值稅稅率 13%,提供咨詢服務增值稅稅率 6%。 所有交易均取得合法憑證。 要求:寫出所有業務的會計分錄并核算出4月是否要繳納增值稅,如果要統納,要繳納多少
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2023-09-19
可轉債公司債券負債成分的初始入賬價值解析錯誤,2000*0.6499+2000*6%*(p/A,9%,5)=1766.56.并不是(2 000+2 000×6%×5)×(P/F,9%,5)=1 689.74,利息是用年金現值系數計算,并不是用復利現值系數計算!!!
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2024-08-26
平時各月不結轉可以,但年底是需要結轉的,要結平“應交增值稅’‘的各明細科目:   結轉進項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅     貸:應交稅費——應交增值稅(進項)   結轉銷項稅額:   借:應交稅費——應交增值稅(銷項)     貸:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅   根據“應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅”科目差值,轉入“應交稅費——未交增值稅”科目借或貸。如果“應交稅費——未交增值稅”科目借方有余額為當年留抵的進項稅額;如果貸方有余額
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2016-03-09
老師,月末要做借應交稅費應交增值稅銷項稅貸應交稅費應交增值稅進項稅差額應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅嗎
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2020-05-07
12月在異地預交了增值稅及附加費,本月申報增值稅時抵扣了預交的增值稅后不用交增值稅,那么附加費申報是零申報嗎?
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2019-01-12
老師,當月計提增值稅是不是應該借:應交稅費-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅。次月繳費借:未交增值稅,貸:銀行存款?
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2018-07-31
老師,你好!請問城建稅是根據增值稅的7%繳納是嗎?這里的增值稅是指按銷項的增值稅嗎?還是按應交增值稅的7%呢?謝謝!
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2019-06-19
老師您好,結轉12月未交增值稅:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 這個分錄是什么意思呢
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2021-06-30
月末結轉增值稅的時候會計分錄直接是:借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費—未交增值稅這個分錄對嗎
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2019-03-06
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