
一般納稅人借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5000 貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 6000那么計提增值稅是以下做法正確嗎?如:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000
答: 您好!第二個是對的,但是第一個沒有這種做法
老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄 借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額10000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額11000 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這樣做的分錄是否正確?
答: 你這個第一個分錄做反了吧
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師好!上月留抵稅額1000,本月銷項稅額3000,進項稅額1000你看我這樣做賬對嗎?借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)3000 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)1000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)2000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅進項稅額-1000貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000下月拿到扣稅憑證后借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1000 貸:銀行存款1000
答: 同學(xué)你好,是對的你的分錄


徐二 追問
2018-01-06 16:45
宋生老師 解答
2018-01-06 16:45
徐二 追問
2018-01-06 16:50
宋生老師 解答
2018-01-06 16:50
徐二 追問
2018-01-06 17:00
徐二 追問
2018-01-06 17:30
宋生老師 解答
2018-01-07 08:52