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月末轉(zhuǎn)出未交增值稅時 借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費--未交增值稅 那月末的三級明細科目應(yīng)交增值稅(銷項稅)和轉(zhuǎn)出未交增值稅就等于互抵了嗎?意思是三級明細沒有平賬啊
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2017-05-06
如本月無銷項,只有進項。月末是不是借:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99貸:應(yīng)交稅法-應(yīng)交增值稅(進項稅額)9434·99 借:應(yīng)交稅費-未交增值稅9434.99貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
本月應(yīng)交增值稅1776元,期末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的稅的會計分錄是不是這樣。借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1776 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅1776下月 繳納的會計分錄借:應(yīng)交稅費-未交增值稅1776 貸:銀行存款1776
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2018-02-01
一般納稅人借方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 5000 貸方:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 6000那么計提增值稅是以下做法正確嗎?如:借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 1000
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2018-01-06
增值額未超過扣除項目金額50% 土地增值稅稅額=增值額×30% 能不能解答一下第一句話什么意思。 增值額未超過。 超過什么? 增值額我可以理解是 買的時候20w,賣的時候22w。然后 增值稅的30%就是 2w里面的30%嗎
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2021-05-31
這月進項稅是20000 銷項是30000 月末需要做這樣的分錄嗎 ?借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--銷項稅額 貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 ;然后借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-未交增值稅
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2018-09-19
中山增值稅發(fā)票抵扣營改增制作費增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-27
惠州增值稅發(fā)票抵扣營改增制作費增值稅是怎么樣抵扣的?
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2015-10-25
老師,建筑企業(yè)一般納稅人,收到預(yù)收款未開發(fā)票,已經(jīng)預(yù)繳增值稅,可以在增值稅申報時抵減增值稅后的余額繳納增值稅嗎
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2018-12-05
銷賬>進賬 結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 借 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷賬稅額 貸 :應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進賬稅額 貸: 應(yīng)交稅費-未交增值稅 分錄對嗎?
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2018-10-11
小規(guī)模納稅人3%增值稅,政策優(yōu)惠1%繳納增值稅 請問:小規(guī)模納稅人做停車費,按照多少繳納增值?對此增值稅優(yōu)惠政策嗎?
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2021-08-18
月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅5萬,貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅5萬,可借方預(yù)交增值稅有50萬,月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)的?
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2019-02-27
小規(guī)模如酒店計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄,一般納稅人如房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)計提增值稅和繳納增值稅怎么做分錄
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2017-07-30
借,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,(進項稅額) 貸,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,轉(zhuǎn)出未交增值稅。 摘要怎么寫
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2020-07-28
?物業(yè)公司收取的自來水水費,如何繳納增值稅?是差額開具增值稅發(fā)/票還是全額開具增值稅發(fā)/票?增值稅納稅申報如何填寫?
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2017-06-07
建筑施工老項目簡易計稅征收增值稅的,其增值稅稅負是3%嗎 申報納稅的增值稅金額是 開票金額/1.03*0.03-預(yù)繳的增值稅嗎
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2018-01-04
就是我有一個問題:一家上市公司董事會提出了股息分配方案嘛,然后決定每持有100股的登記股東可以申請公司分配自產(chǎn)產(chǎn)品,物流費自己承擔(dān)。然后問的是對案件增值稅待遇作出分析;我沒懂什么叫增值稅待遇作出分析呀,然后股息分配不是所得稅嗎和增值稅又有什么關(guān)系啊
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2022-03-05
一、增值稅一般納稅人提供貨物運輸服務(wù),使用增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票,開具發(fā)票時應(yīng)將起運地、到達地、車種車號以及運輸貨物信息等內(nèi)容填寫在發(fā)票備注欄中,如內(nèi)容較多可另附清單。如內(nèi)容較多可另附清單。該清單必須從開票系統(tǒng)清單中打印,還是自行列表打印即可。
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2018-05-30
發(fā)票沖紅怎么做賬呢?借:主營業(yè)務(wù)收入借:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅額或者貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字)貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費應(yīng)交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產(chǎn)負債表和利潤表取數(shù)有關(guān)系嗎?
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2019-01-06
中山營改增裝修費增值稅增值稅專用發(fā)票開具時限的規(guī)定?
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2016-04-20
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