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收到一張餐飲的增值稅專用發票。先開始分錄:借:管理費用-福利費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款。 然后轉出時:借:管理費用-福利費 貸:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出。 我中間要不要做正常進項稅額結轉:即借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)。借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 貸:應交稅費應交增值稅-轉出未交增值稅
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2018-08-30
(3)外購一批化妝品對外贈送,取得增值稅專用發票上注明的價款40000元,增值稅5200元,支付不含稅運輸費1500元,取得運輸企業開具的增值稅專用發票。 (4)外購一批木制一次性筷子,用于本商場職工食堂,取得增值稅專用發票上注明的價款30000元,增值稅3900元,支付不含稅運輸費1400元,取得運輸企業開具的增值稅專用發票。計算本期增值稅銷項稅額、本期允許抵扣的增值稅進項稅額、本期應交增值稅
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2023-11-01
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢? 借:管理費用 貸:現金 借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 貸:管理費用 請問那個減免稅款的借方余額如何結轉了?月末是要把減免稅額結轉到未交增值稅抵扣銷項稅嗎?? 借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅??
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2020-08-20
#接龍 【實務?多選】甲公司為增值稅一般納稅人,2021年11月份甲公司當月增值稅銷項稅額合計為40萬元,增值稅進項稅額轉出合計為15萬元,增值稅進項稅額合計為3萬元,已交稅金為1.5萬元,則月末下列賬務處理正確的有()。 A.借記“應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)”科目50.5萬元 B.貸記“應交稅費——未交增值稅”科目50.5萬元 C.借記“應交稅費——未交增值稅”科目1.5萬元 D.貸記“應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅)”科目1.5萬元
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2022-05-15
老師您好,咨詢一下。一般納稅人。進項10元,銷項10元是不是做借:應交稅費-應繳增值稅-銷項10元。貸:應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅10元。借:應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅10元。貸:應交稅費-應繳增值稅-進項10元。如果進項是10元,銷項是12元。分錄是不是:第一步和上面一樣的。第二步是。借應交稅費-應繳增值稅-轉出未繳增值稅2元。貸:應交稅費-未交增值稅2元。付款時,借:應交稅費-未交增值稅2元,貸:銀行存款2元。
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2019-07-17
購入電腦18080元,收到增值稅發票當月抵扣,預計使用壽命為3年,凈殘值率為5% 會計分錄
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2022-12-17
交增增值稅46000怎么算出收入
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2019-04-10
增值稅發票可以增加多少行
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2019-06-05
增值稅專用發票增票怎么做
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2019-09-20
2.收到紅光工廠投入的設備一臺,價值56900元,增值稅稅率13%,增值稅7397元。 借: 貸:
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2022-04-16
老師問下,當期原材料預付賬款40000,當期收到專票,不含稅價34188.03稅5811.97,材料已收,物流賬套未入庫,只做財務處理,分錄怎么做?
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2016-11-28
老師,我是小規模,上季度開了90100的營業額(不含稅),有300忘作費了。今天說,跨月不能作廢了。得全額交稅,有什么辦法補救
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2016-10-08
老師好:稅率是:銷項稅額一進項稅額/不含稅金額嗎?另做工程類工程,設備和安裝有比例要求嗎?是不是設備要低于50%?
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2019-05-29
為什么消費品再加工后直接向外銷售消費稅要進成本?為什么消費品再加工后用于連續生產消費稅要記應交稅費
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2017-01-12
在電子稅局申報增值稅,導入進銷項后,下一步。點申報時提示:您屬于非營改增納稅人,不能填寫本欄次,如需填寫本欄次,請先進行對應稅費種認定。,這寫什么問題,怎么解決?
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2021-01-16
工業企業轉讓土地及廠房,如何計算土地增值稅?是2021年建的,營改增之后的,購買土地自己建設的廠房
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2022-04-06
這道題里的房產不是營改增之前買的,計算應交增值稅時,也能扣除購入時原值,我想確認的問題是:銷售房產時只要時提供了可靠證據證明購入原值,那就都能從出售售價里抵減購入成本價,跟2016年4月30日的節點時間沒有關系嗎?我一直以為:只有營改增之前購入的房產能按照差額計征
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2022-10-11
請問老師我公司的房產重新評估后價值增值了,請問增值的賬務處理,謝謝
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2020-07-24
《增值稅減免稅申報明細表》免稅項目第1列【免征增值稅項目銷售額]合計值
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2024-02-23
既不屬于交增值稅的,也不是營改增的企業類型有嗎?是哪些?為什么有些是交增值,而那些交營業稅的又要改過來交 增值稅?
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2016-11-06
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