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老師,我想問一下,我有個(gè)公司,名下有個(gè)分公司,國(guó)稅要求讓我每個(gè)季度申報(bào)所得稅時(shí),要一起合并申報(bào)。請(qǐng)問老師,是不是把分公司報(bào)表直接加到總公司申報(bào),就行了嗎
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2020-07-09
第二季度申報(bào)所得稅,利潤(rùn)表是看1-6累計(jì),還是看4-6月份的
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2021-07-01
如下圖利潤(rùn)表季度申報(bào),請(qǐng)老師幫我看看,19年第三季度利潤(rùn)和所得稅是正數(shù)、19年第四季度和20第一季度利潤(rùn)是負(fù)數(shù)所得稅是正數(shù),這樣有什么問題嗎?那么19第四季度20第一季度和需要交所得稅嗎?
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2020-04-13
小型微利企業(yè)2012年所得稅預(yù)交如何申報(bào)
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2017-06-19
請(qǐng)問,2016年1月申報(bào)企業(yè)所得稅怎么操作
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2015-11-19
企業(yè)所得稅季報(bào)都是零申報(bào),年報(bào)有利潤(rùn)
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2023-03-09
一般納稅人的企業(yè),企業(yè)所得稅是按季計(jì)提繳納的,本月填二季度企業(yè)所得稅A表時(shí),本期金額是填六月份利潤(rùn)表的本月金額、累計(jì)金額填六月份利潤(rùn)表的本年累計(jì)金額嗎?
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2018-07-10
請(qǐng)問一下大家,四季度的增值稅申報(bào)表和企業(yè)所得稅申報(bào)表收入數(shù)字不一致怎么辦 本年累計(jì)數(shù)字不一致
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2022-04-25
個(gè)體工商戶個(gè)人所得稅年度匯繳申報(bào)和預(yù)繳納稅申報(bào)里的成本費(fèi)用必須一致嗎還是不一樣,如果不一樣兩者是什么關(guān)系,還有年度匯繳申報(bào)和預(yù)繳納稅申報(bào)里的成本費(fèi)用包含個(gè)人所得稅嗎?有交個(gè)人所得稅,年度匯繳申報(bào)里的納稅調(diào)整增加額里的個(gè)人所得稅稅款是交多少填多少還是不用填?
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2020-01-19
報(bào)這個(gè)月的企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額是1.2萬,想用以前年度的虧損彌補(bǔ)而不交這個(gè)季度的企業(yè)所得稅,以前年損虧損35萬,企業(yè)所得稅有項(xiàng)彌補(bǔ)損虧的那項(xiàng)我該填1.2萬還是35萬呢
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2017-04-05
老師,您好,請(qǐng)問本月產(chǎn)生利潤(rùn)20萬,但年度虧損21萬,下月15號(hào)前季報(bào)要交企業(yè)所得稅嗎?如預(yù)繳了企業(yè)所得稅,是不是在年度匯算清繳彌補(bǔ)虧損后,預(yù)繳的企業(yè)所得稅就會(huì)退還?
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2020-12-26
小規(guī)模納稅人,是季度預(yù)交申報(bào)所得稅,2020年第二季度申報(bào)時(shí),需要預(yù)交所得稅900元,賬務(wù)處理時(shí),借:所得稅 900貸:應(yīng)交所得稅900,2020年政策不是可以延遲到2021年1月申報(bào)時(shí)繳納嗎,一直掛賬沒有繳納,假如2020年年末時(shí),2020年累計(jì)利潤(rùn)總額成了負(fù)數(shù),所得稅不需要預(yù)交了,問一下,第二季度預(yù)交計(jì)提的所得稅會(huì)計(jì)處理是不是可以紅沖掉,就不用預(yù)交了,因?yàn)閰R算清繳后是不需要交所得稅的。
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2020-11-15
您好,老師問下小微企業(yè)可以執(zhí)行小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則又可以執(zhí)行企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則嗎?剛才在申報(bào)年度的所得稅申報(bào)時(shí)選的小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,但申報(bào)頁(yè)面有 企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則申報(bào) 我又申報(bào)了
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2023-03-06
農(nóng)民專業(yè)合作社,也是網(wǎng)上申報(bào),按月還是按季度申報(bào)?賬務(wù)處理,和財(cái)務(wù)制度適用小企業(yè)財(cái)務(wù)制度嗎?免增值稅,企業(yè)所得稅按小微企業(yè)繳納嗎?
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2019-01-08
個(gè)人所得稅季度申報(bào)怎么申報(bào)呢
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2022-09-30
關(guān)于個(gè)人企業(yè)、合伙企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,公司是水泥廠,以前年度都沒有開過銷售發(fā)票的,現(xiàn)在被轉(zhuǎn)成定期定額征收生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得,季度申報(bào),有哪些有關(guān)營(yíng)業(yè)收入減免政策
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2017-03-26
累計(jì)12月份利潤(rùn)總額3088641.03,則12月份計(jì)提所得稅為3088641.03-1739277.64(2017年度匯算清繳后的虧損金額)-0(本年度預(yù)繳企業(yè)所得稅)=1349363.39元,1349363.39*25%=337340.85元12月份做分錄計(jì)提所得稅借:所得稅費(fèi)用 337340.85 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅337340.85這計(jì)提的所得稅是否正確?
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2019-01-07
我公司是總機(jī)構(gòu),總分機(jī)構(gòu)已備案,季度申報(bào)所得稅時(shí),分支機(jī)構(gòu)所得稅分配表何時(shí)在哪里備案
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2022-03-25
稅務(wù)局通知企業(yè)所得稅年報(bào)重新申報(bào),我從哪里申報(bào)
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2017-06-03
28/73 28、某批發(fā)兼零售的居民企業(yè),2012年自行申報(bào)營(yíng)業(yè)收入總額350萬元,成本費(fèi)用總額370萬元,當(dāng)年虧損20萬元,經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)審核,該企業(yè)申報(bào)的收入總額無法核實(shí),成本費(fèi)用核算正確。假定對(duì)該企業(yè)采取核定征收企業(yè)所得稅,應(yīng)稅所得率為8%,該居民企業(yè)2012年度應(yīng)繳納企業(yè)所得稅是( )萬元。
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2019-09-02
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