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發票沖紅怎么做賬呢?借:主營業務收入借:應交稅費應交增值稅銷項稅 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交增值稅銷項稅額或者貸:主營業務收入(紅字)貸:應交稅費應交增值稅銷項稅(紅字) 貸:主營業務收入 貸:應交稅費應交稅費銷項稅額。這樣做一樣嗎?跟資產負債表和利潤表取數有關系嗎?
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2019-01-06
月末轉出未交增值稅時 借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 那月末的三級明細科目應交增值稅(銷項稅)和轉出未交增值稅就等于互抵了嗎?意思是三級明細沒有平賬啊
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2017-05-06
如本月無銷項,只有進項。月末是不是借:應交稅法-應交增值稅-轉出未交增值稅9434·99貸:應交稅法-應交增值稅(進項稅額)9434·99 借:應交稅費-未交增值稅9434.99貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
本月應交增值稅1776元,期末結轉增值稅的稅的會計分錄是不是這樣。借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1776 貸:應交稅費-未交增值稅1776下月 繳納的會計分錄借:應交稅費-未交增值稅1776 貸:銀行存款1776
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2018-02-01
一般納稅人借方:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5000 貸方:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6000那么計提增值稅是以下做法正確嗎?如:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000
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2018-01-06
增值額未超過扣除項目金額50% 土地增值稅稅額=增值額×30% 能不能解答一下第一句話什么意思。 增值額未超過。 超過什么? 增值額我可以理解是 買的時候20w,賣的時候22w。然后 增值稅的30%就是 2w里面的30%嗎
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2021-05-31
這月進項稅是20000 銷項是30000 月末需要做這樣的分錄嗎 ?借應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 貸應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 ;然后借應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅
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2018-09-19
古舊圖書免征增值稅,是在收購的環節免征增值稅還是在銷售的時候免征增值稅
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2019-02-18
什么是增值稅抄報稅,什么情況下要增值稅抄報稅,每個月幾號需要增值稅抄報稅?
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2019-05-15
月末需不需要把 交稅費-增值稅(銷項或進項)轉入應交稅費-增值稅(轉出未交增值稅
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2021-07-08
老師您好,小規模納稅人增值稅是哪幾個月報增值稅呢?報增值稅是下載哪個平臺?
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2018-12-05
增值稅月底需要將進項和銷項轉到“應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅”科目嗎?
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2018-11-25
一般納稅人月末增值稅進項稅額和銷項稅額用不用轉到增值稅轉出未交增值稅?
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2020-04-07
年末應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅借方有余額,需不需結轉到未交增值稅??
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2023-03-14
,以銀行存款支付廣告費,取得增值稅專用發票,價款20000元,增值稅稅率6%,增值稅1200元。
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2022-11-21
A公司是一般納稅人,2019 年4 月發生以下業務: 1、4月1日,股東追加投資,以轉賬形式往公司基本存款賬戶中注入投資額 80萬元。 2、4月5日,支付給B 公司財稅咨詢費用,增值稅專用發票上注明價稅合計 12720 元,以銀行存款支付。 3、4月15 日企業購入 X 產品,增值稅專用發票上注明貨款20000元,增值稅 2600 元,發生包裝費,運雜費共計 300 元,己通過銀行付清。 4、 甲報銷差旅費 1500 元,以銀行存款支付,取得合法憑證。 5、4月21日,銷售 丫 產品 1000件,每件售價 300元,增值稅為 39000 元,款項尚未收到。 6、4月25 日,用轉賬支票購買辦公用品一批,共計 600元。 7.從銀行提取現金 800 元備用。 其他資料:銷售商品增值稅稅率 13%,提供咨詢服務增值稅稅率 6%。 所有交易均取得合法憑證。 要求:寫出所有業務的會計分錄并核算出4月是否要繳納增值稅,如果要統納,要繳納多少
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2023-09-19
老師,建筑企業一般納稅人,收到預收款未開發票,已經預繳增值稅,可以在增值稅申報時抵減增值稅后的余額繳納增值稅嗎
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2018-12-05
銷賬>進賬 結轉增值稅 借 :應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額 貸 :應交稅費-應交增值稅-進賬稅額 貸: 應交稅費-未交增值稅 分錄對嗎?
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2018-10-11
小規模納稅人3%增值稅,政策優惠1%繳納增值稅 請問:小規模納稅人做停車費,按照多少繳納增值?對此增值稅優惠政策嗎?
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2021-08-18
月底結轉增值稅,借:應交稅費-轉出未交增值稅5萬,貸:應交稅費-未交增值稅5萬,可借方預交增值稅有50萬,月底怎么結轉的?
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2019-02-27
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