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外地預繳增值稅附加稅時,如果彈出累計銷售額可能大于合同金額,不過又繼續稅款的繳納,這種會有什么后果?
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2020-06-28
請問按理說本月發生的增值稅銷項稅額為100萬元,進項稅額為80萬元,則月末應編制如下會計分錄: 借:應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 20 貸:應交稅費――未交增值稅 20 但由于顧及稅負問題,計提繳納下個月增值稅是 借:應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 25 貸:應交稅費――未交增值稅 25 月末應交稅費――應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸方有余額,這樣的可以的吧
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2023-03-14
月末轉出未交增值稅時 借應交稅費--應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費--未交增值稅 那月末的三級明細科目應交增值稅(銷項稅)和轉出未交增值稅就等于互抵了嗎?意思是三級明細沒有平賬啊
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2017-05-06
如本月無銷項,只有進項。月末是不是借:應交稅法-應交增值稅-轉出未交增值稅9434·99貸:應交稅法-應交增值稅(進項稅額)9434·99 借:應交稅費-未交增值稅9434.99貸:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅9434·99
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2021-05-21
本月應交增值稅1776元,期末結轉增值稅的稅的會計分錄是不是這樣。借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅1776 貸:應交稅費-未交增值稅1776下月 繳納的會計分錄借:應交稅費-未交增值稅1776 貸:銀行存款1776
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2018-02-01
一般納稅人借方:應交稅費-應交增值稅-進項稅額 5000 貸方:應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 6000那么計提增值稅是以下做法正確嗎?如:借:應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 1000 貸:應交稅費-未交增值稅 1000
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2018-01-06
增值額未超過扣除項目金額50% 土地增值稅稅額=增值額×30% 能不能解答一下第一句話什么意思。 增值額未超過。 超過什么? 增值額我可以理解是 買的時候20w,賣的時候22w。然后 增值稅的30%就是 2w里面的30%嗎
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2021-05-31
這月進項稅是20000 銷項是30000 月末需要做這樣的分錄嗎 ?借應交稅費--應交增值稅--銷項稅額 貸應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 ;然后借應交稅費--應交增值稅--轉出未交增值稅 貸 應交稅費-未交增值稅
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2018-09-19
因為月底結賬增值稅不是 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅 貸 :應交稅金-未交增值稅 到了第二個月就做成 借: 應交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 其中應交稅金-未交增值稅 就被沖掉了····那上個月結賬的 借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅還在啊?那豈不是這個科目一直有余額存在?
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2016-10-15
旅行社計提增值稅會計分錄。我看到網上給到答案是期末結轉 借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅貸:應交稅費-應交增值稅(未交增值稅)繳納時候是借:應交稅費-應交增值稅(未交)貸:銀行存款,如果是這樣做的話 那么就是有個科目”應交增值稅(轉出未交增值稅,一直有余額怎么辦
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2018-02-11
1.甲建筑企業為增值稅一般納稅人,本年10月取得新項目(適用一 般計稅方法)的建筑收入110萬元(含增值稅);當月外購汽油10萬 元(不含增值稅)且取得增值稅專用發票;購入運輸車輛30萬元(不 含增值稅)且取得增值稅專用發票;取得分包建筑放開具的增值稅專 用發票50萬元(不含增值稅)。上述增值稅專用發票均已認證。 求:計算甲建筑企業本年10月可抵扣的增值稅。
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2022-04-04
請問老師,自然人系統里每個人最多可以扣60000元,是不是就意味著賬上增加一個人,可以增加60000元的費用?
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2019-12-12
老師,增值稅小規模納稅人增值稅稅率為1%,季度銷售額在30萬元以下,增值稅申報表稅率為3%,做賬時增值稅減免的會計分錄的稅額怎么確定?例如:借:庫存現金10300,主營業務收入10000,增值稅稅額300元,增值稅減免的會計分錄:借:應交增值稅,貸:營業外收入,怎么確定應交增值稅的稅額
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2020-06-26
2020年 6月,因保管車輛的需要,該企業決定采用自營方式建造一棟車庫。購入車庫工程物資 100萬元,增值稅13萬 元;發生運輸費用 5 萬元,增值稅 0.45 萬元,全部款項以銀行存款付訖,該部分工程物安全部用于 工程建設:確認的工程人員薪酬為 30 萬元;領用本企業生產的水泥一批,該批水泥成本為20萬元, 市場價為 30 萬元;領用用于生產產品的原材料為 10 萬元。
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2022-05-11
3中電希生廣企業為增值柷小規模納稅人,2020年1月友生下列業分: (1)外購材料一批用于生產小電器,取得增值稅專用發票,注明價款15 00C 直稅1950 元;外購一臺生產設備,取得增值稅專用發票,注明價款 40000 元, 3200元: (2)委托外貿企業進口一批塑料材料,關稅完稅價格16000 元,關稅稅率 69 相關稅費后將材料運回企業,海關填發了增值稅專用繳款書; (3)銷售40臺自應小電器,取得含稅收入15450 元; (4)將5件白產小電器無償贈送給客戶使用; (5)將使用過的一批包裝物出售,取得含稅收入2060 元; 6)將使用過的一臺設備出售,原值30000 元,含稅售價12360元。 要求:
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2021-11-29
你好,老師,報關單出口額1萬,運費1千,那么,一:我開具出口增值稅普票是按照1萬開具,還是9千開具?二:運費發票1千,我們該怎么處理?在出口退稅系統上錄入負數1千,三:用不用開具增值稅紅字發票1千?
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2015-08-12
老師,申報增值稅表四,稅控系統專用設備費及技術維護費期初有數據,期末也有數據,(本期沒有發生也沒有抵減,不需要交稅)。再填增值稅減免稅申報明細表里要填期初余額和期末余額嗎?我前面的會計都沒填寫
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2016-01-08
老師,公司是小規模納稅人,我要去稅務代開一張增值稅專用發票,金額有11萬。現在稅務大廳系統登記開票信息,顯示立馬要交稅。是去稅務大廳領發票當場就要交開發票的稅么?沒有達到增值稅起征點也要交么?
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2021-01-11
公司是小規模納稅人 今天收到了6.25日航天信息有限公司給俺開的增值稅發票系統金稅盤增值稅專用發票490元 還有330元的技術維護費普通發票 以及2100元針式打印機專用發票 這些發票這個月需要認證碼?
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2017-06-26
老師你好,我們公司今年交的稅控系統技術服務費280元,在增值稅申報表附表四中已填寫,但因公司一直沒有銷項,沒有抵扣,這種情況下,《增值稅減免稅申報明細表》需要填寫嗎?還是等到有銷項的月份再寫?
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2021-05-16
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