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有一筆費用,公司公賬支付了,(借管理費用,貸銀行存款),但是實際這筆費用應該由法人個人承擔,出納的日記賬寫著從法人出資內扣除。這個分錄我要怎么做?
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2020-04-22
但是信用卡還的我是不是也得做銀行存款支出和管理費用,那加油發(fā)票也要做這個分錄還是怎么做
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2020-05-07
單位跟員工協(xié)商一致離職,賠償員工2個月工資的這個應該怎么做賬,還需要計提嗎?還是直接借:管理費用 貸:銀行存款
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2017-09-26
老師5月份的報銷費632.82元 發(fā)票收到一部分620.82,6月2日收到另部分票12元,在6月轉賬報銷632.64元, 在5月份分錄 借管理費用620.82 貸其他應付款620.82 6月份 借管理費用12 其他應付款620.82 貸銀行存款632.64 其他應付看0.2 可以這樣做嗎?
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2024-06-07
就是簽證咨詢服務的發(fā)票 我要是做賬分錄是借管理費用 _咨詢費 貸銀行存款
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2019-05-22
老師,醫(yī)院新增租店面拆樓板及清除粉塵費,12600元,分錄:借管理費用-開辦費,貸銀行存款
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2017-01-10
#提問#老師,有個員工來了半年,6月底辭職,我們每個月發(fā)勞務費給他,他不在公司交保險,他走之前一次性給公司開了6個月勞務費,金額2萬多元,我們每個月支付勞務費,是否可以直接做賬成,借:管理費用一勞務費,貸:銀行存款
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2019-12-13
收到公司小車保險費發(fā)票,我前期付款做的是 借:管理費用-小車費 貸:銀行存款,后期收到發(fā)票就知道如何處理了
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2018-04-09
勞務費每個月需要計提嗎?還是說做賬的時候直接借:管理費用-勞務費 貸:銀行存款?
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2020-07-08
老師,剛剛那個問題,我這樣寫分錄,對嗎?1支出->借:管理費用/辦公費 貸:銀行存款 2->借:銀行存款 貸:管理費用/辦公費(貸方是做借方紅字,還是正常的放到貸方,還是都可以)
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2016-12-16
企業(yè)有一筆律師費,2021年12月,我做了分錄,是借管理費用 8000 貸銀行存款,8000 影響2021年損益 今年1月份這8000又退回來了,我能不能今年一月做相反分錄來沖減, 但是這樣影響的是2022年損益
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2022-02-24
銀行回單柜費200,入管理費用-辦公費 嗎?
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2019-01-21
老師:你好! 公司新買一臺5000元的電腦是不是: 借:管理費用 ——辦公費(電腦)5000 貸:銀行存款:5000 然后是要把這個電腦寫到資產賬本上嗎?需不需待攤?需不需要累計折舊?
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2016-11-18
老師請問購買辦用品 5月報銷款已付,但發(fā)票開具日期是6月, 5月份分錄 借:其他應付款 貸:銀行存款 6月拿到發(fā)票 借:管理費用 貸:其他應付款
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2024-06-04
老師,疫情期間收到2月份退費怎么做分錄 付的時候是,借:管理費用 貸:銀行存款 退的時候是.借:銀行存款 貸:管理費用 這樣做對么?
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2020-03-30
小公司每月的工資就兩個人,可以不計提嗎? 直接借管理費用-工資(扣除了個人社保和公積金實際發(fā)放的金額) 貸銀行存款 然后公司繳納的社保和公積金直接借:管理費用-保險、公積金 貸:銀行存款 這樣可以嗎?
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2018-01-05
公司12月份支付了6720物業(yè)費,做了管理費用 貸銀行存款,當時發(fā)票未到1月對方公司要把6720錢轉給我們,說不從他們那邊交物業(yè)費了這跨年了賬要怎么調
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2019-01-26
這個月收到的以工代訓補貼款,怎么做,借銀行存款貸營業(yè)外收入還是借銀行存款借管理費用
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2020-11-15
開展業(yè)務活動取得事業(yè)收入830000元,款項存入銀行,該款項上繳財政專戶管理。求財務會計和預算會計
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2023-10-17
老師你好,單位收到社保管理局的崗位補貼,怎樣做分錄?
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2020-07-01
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